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文 号: 所属主题: 预算决算

环县南湫乡初级中学2025年部门预算公开

时间:2025-02-05 【字体:

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第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、其他重要事项情况说明

七、预算绩效管理情况

八、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。

(4)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5)按照上级有关部门的规定,负责对本校财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

(6)按照九年义务教育课程计划,督促开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(7)组织开展本校教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在县教育局的领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导,对学生德、智、体、美、劳的发展全面负责,学校党支部对学校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。学校下设党支部、教导处、总务处三个部门。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2025年预算收入7005727.55元,比2024年预算增加1195498.76元,增加20.58%,主要原因是上年结转减少。包括:

一般公共预算收入7005350.03元,占99.9946%;

政府性基金预算收入377.52元,占0.0054%;

其他收入0元,占0.00%。

(二)支出预算

2025年支出预算总计7005727.55元,比2024年支出预算增加1195498.76增加20.58%,主要原因是2025年教育支出增加。

2025年支出包括:

1.教育支出5109714.49 元。

2.社会保障和就业支出1091587.48 元。

3.卫生健康支出337670.94 元。

4.住房保障支出466377.12元。

5.其他支出377.52元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出7005727.55元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出6447127.65,比2024年预算增加2098976.76元,增加48.27%,增加的主要原因是:人员工资以及五项保险等支出增加。

(二)项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算558599.90元,比2024年预算减少903478元,减少61.79%,减少的原因主要是减少了工程项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)因公出国(境)费用0元。

(二)公务接待费0元。

(三)公务用车购置及运行维护费0元。

(四)培训费0元。

(五)会议费0元。

(六)机关运行费0元。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2025年预算,政府性基金预算支出377.52元。

2025年年初预算未纳入。

2、非税收入情况

2025年预算无非税收入。

3、政府采购情况

 2025年本单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

4、国有资产占用情况

2024年末固定资产原值8033943.36元。其中:办公用房2626.71平方米,价值5340398.8元;无形资产原值4823元。                            

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目9个。

(二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个,涉及财政支出7005727.55元,其中:一般公共预算项目8个,涉及财政支出7005350.03元;政府性基金项目1个,涉及财政支出377.52元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.教育支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

5.社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指各级政府用于卫生健康事业方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县南湫乡初级中学2025年部门预算公开表.xlsx

环县南湫乡初级中学2025年整体支出绩效目标表.xlsx

环县南湫乡初级中学2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx


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