| 索引号: | czj-2017-00672 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2017-09-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县环城镇人民政府2016年部门决算公开
环县环城镇人民政府2016年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县环城镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
二、机构设置
环县环城镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、畜牧兽医站、土管所等机构
三、人员情况
2016年底,我镇共有各类财政供养人员198人,其中在职172人(镇政府机关在职31人,事业单位在职141人),退休26人,遗属3人(未纳入2016年人员决算)。.
四、资产情况
2016年新增固定资产24.03万元。2015年年末固定资产956万元,2016年年末固定资产980.03万元。2015年末流动资产755.06万元,2016年末流动资产1018.5万元。2015年末资产总值1711.13万元,2016年资产总值1998.53万元。
五、政府采购
2016年度我镇发自行采购24.03万元,包括办公用品、设备等,2015年办公家具、办公设备、办公耗材等共计采购金额34.8212万元,2016年采购业务比2015年减少107912元。
第一部 部门决算和 “三公”经费决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
表一:收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:环城镇人民政府 |
单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
27298484.04 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
15216669.67 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
二、基金收入 |
2 |
1879600 |
二、医疗卫生 |
15 |
125740.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
三、科学技术 |
16 |
234360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
23000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、地质灾害支出 |
18 |
460000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
8165854 |
六、文化体育与传媒 |
19 |
218034.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、农林水事务 |
20 |
7180959.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
八、住房保障支出 |
790000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
九、其他支出 |
21 |
10879205.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
37343938.04 |
本年支出合计 |
22 |
35127968.21 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
11 |
8080324.47 |
年末结转和结余 |
24 |
10296294.3 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
13 |
45424262.51 |
合计 |
26 |
45424262.51 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
表二:收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:环城镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
37343938.04 |
27,298,484.04 |
1,879,600.00 |
|
|
|
8,165,854 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
14491195.50 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
16000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他公共服务支出 |
|
490000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
110000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
1120000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
|
50000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
|
970000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
_归口管理的行政单位离退休 |
|
1549488.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
|
100000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
120000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
1360000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2130119 |
防灾减灾 |
|
1000000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
|
1083000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
100000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
1004000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
|
450000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
2454800.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
790000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2300207 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
|
40000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
国有建设土地使用权出让 |
|
|
629,600.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
城东沟出口段改河工程资金 |
|
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
2016年省级国有土地出让收入专项资金 |
|
|
250,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
县粮食储备库补偿费 |
|
|
|
|
|
|
143654.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
一事一议项目资金(专户) |
|
|
|
|
|
|
2970000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
公共服务运行维护项目资金(专户) |
|
|
|
|
|
|
235000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080799 |
环城镇耿家沟村产业宣传经费 |
|
|
|
|
|
|
30000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
2015年流动人口动态监测专项经费 |
|
|
|
|
|
|
3000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
环城镇北郭塬村城乡环境整治补助资金 |
|
|
|
|
|
|
50000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
环城镇新农村补助资金 |
|
|
|
|
|
|
50000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
环城镇赵小掌村村部建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
100000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
环城赵小掌村道路维修资金 |
|
|
|
|
|
|
100000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2013299 |
农村党员冬训经费 |
|
|
|
|
|
|
24000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
十八里新农村建设(置换债券) |
|
|
|
|
|
|
1793200.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
办公楼工程(置换债券) |
|
|
|
|
|
|
140000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
新建综合服务楼资金缺口(置换债券) |
|
|
|
|
|
|
1060000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
旧办公楼欠款(置换债券) |
|
|
|
|
|
|
240000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
西川村新农村建设项目(置换债券) |
|
|
|
|
|
|
1227000.00 |
||||||||||||||||||||||
|
表三:支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:环城镇人民政府 |
单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
27,402,735.21 |
18,775,045.74 |
8,627,689.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
13212261.20 |
13,212,261.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他公共服务支出 |
109985.47 |
109,985.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35400.00 |
35,400.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
50000.00 |
50,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
200000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
_归口管理的行政单位离退休 |
1549488.54 |
1,549,488.54 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100000.00 |
100,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1105193.00 |
1,105,193.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2130119 |
防灾减灾 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
419657.00 |
419,657.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
100000.00 |
100,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
524000.00 |
50,000.00 |
474,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
350836.00 |
350,836.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2454800.00 |
2,454,800.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
790000.00 |
790,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2300207 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
国有建设土地使用权出让 |
629600.00 |
629,600.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2120804 |
城东沟出口段改河工程资金 |
1000000.00 |
1,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
2016年省级国有土地出让收入专项资金 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
县粮食储备库补偿费 |
143654.00 |
143654.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
一事一议项目资金(专户) |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
公共服务运行维护项目资金(专户) |
14660.00 |
14660.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2080799 |
环城镇耿家沟村产业宣传经费 |
3000.00 |
3000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2100799 |
环城镇2015年流动人口动态监测专项经费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
环城镇北郭塬村城乡环境整治补助资金 |
50000.00 |
50000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
环城镇新农村补助资金 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
环城镇赵小掌村村部建设补助资金 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
环城镇赵小掌村道路维修补助资金 |
100000.00 |
100000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2013299 |
农村党员冬训经费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
十八里新农村建设(置换债券) |
1793200.00 |
1793200.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
办公楼工程(置换债券) |
140000.00 |
140000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
新建综合服务楼资金缺口(置换债券) |
1060000.00 |
1060000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
旧办公楼欠款(置换债券) |
240000.00 |
240000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
西川村新农村建设项目(置换债券) |
1227000.00 |
1227000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
表4:财政拨款收入支出决算总表
|
部门:环城镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
35464338.04 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
15216669.67 |
15216669.67 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1879600 |
二、医疗及地质灾害支出 |
16 |
585740.00 |
585740.00 |
|
||||||
|
|
3 |
|
三、住房保障支出 |
17 |
790000.00 |
790000.00 |
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
23000.00 |
23000.00 |
|
||||||
|
|
5 |
|
五、文化支出 |
19 |
452394.00 |
452394.00 |
|
||||||
|
|
6 |
|
六、基本建设支出 |
20 |
10879205.54 |
9249605.54 |
1629600.00 |
||||||
|
|
7 |
|
八、农林水事务支出 |
22 |
7180959.00 |
7180959.00 |
|
||||||
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
37343938.04 |
本年支出合计 |
23 |
35127968.21 |
33498371.21 |
1629600.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
8080324.47 |
年末结转和结余 |
24 |
10296294.3 |
10046294.30 |
250000.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
8080324.47 |
|
25 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
14 |
45424262.51 |
合计 |
28 |
45424262.51 |
43544665.51 |
1879600.00 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
部门:环城镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
|
27,402,735.21 |
18,775,045.74 |
8,627,689.47 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
13,212,261.20 |
13,212,261.20 |
|
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
|||||||||
|
2019999 |
其他公共服务支出 |
109,985.47 |
|
109,985.47 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
35,400.00 |
|
35,400.00 |
|||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||
|
2080501 |
_归口管理的行政单位离退休 |
1,549,488.54 |
1,549,488.54 |
|
|||||||||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
|
|
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,105,193.00 |
|
1,105,193.00 |
|||||||||
|
2130119 |
防灾减灾 |
|
|
|
|||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
419,657.00 |
|
419,657.00 |
|||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
524,000.00 |
50,000.00 |
474,000.00 |
|||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
350,836.00 |
350,836.00 |
|
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,454,800.00 |
2,454,800.00 |
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
790,000.00 |
790,000.00 |
|
|||||||||
|
2300207 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
|
|
|
|||||||||
|
2120803 |
国有建设土地使用权出让 |
629,600.00 |
|
629,600.00 |
|||||||||
|
2120804 |
城东沟出口段改河工程资金 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|||||||||
|
2120803 |
2016年省级国有土地出让收入专项资金 |
|
|
|
|||||||||
|
2010399 |
县粮食储备库补偿费 |
143,654.00 |
|
143654.00 |
|||||||||
|
2130701 |
一事一议项目资金(专户) |
|
|
0.00 |
|||||||||
|
2130701 |
公共服务运行维护项目资金(专户) |
14,660.00 |
14660.00 |
|
|||||||||
|
2080799 |
环城镇耿家沟村产业宣传经费 |
3,000.00 |
3000.00 |
|
|||||||||
|
2100799 |
环城镇2015年流动人口动态监测专项经费 |
|
|
|
|||||||||
|
2120501 |
环城镇北郭塬村城乡环境整治补助资金 |
50,000.00 |
|
50000.00 |
|||||||||
|
2120399 |
环城镇新农村补助资金 |
|
|
|
|||||||||
|
2120399 |
环城镇赵小掌村村部建设补助资金 |
|
|
0.00 |
|||||||||
|
2140106 |
环城镇赵小掌村道路维修补助资金 |
100,000.00 |
|
100000.00 |
|||||||||
|
2013299 |
农村党员冬训经费 |
|
|
|
|||||||||
|
2130504 |
十八里新农村建设(置换债券) |
1,793,200.00 |
|
1793200.00 |
|||||||||
|
2010399 |
办公楼工程(置换债券) |
140,000.00 |
|
140000.00 |
|||||||||
|
2010399 |
新建综合服务楼资金缺口(置换债券) |
1,060,000.00 |
|
1060000.00 |
|||||||||
|
2010399 |
旧办公楼欠款(置换债券) |
240,000.00 |
|
240000.00 |
|||||||||
|
2130504 |
西川村新农村建设项目(置换债券) |
1,227,000.00 |
|
1227000.00 |
|||||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
|
部门:环城镇人民政府 |
|
|
单位:元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
96400.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
10892615.50 |
30201 |
办公费 |
125474.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
23106.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
2332728.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
9986.90 |
31006 |
其他基础设施建设 |
6067080.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
修缮支出 |
276315 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
96600.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
143243.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
1549488.54 |
30213 |
维修(护)费 |
845106.14 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
489040.00 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
8374.00 |
31099 |
其他支出 |
969416.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
61686.00 |
304 |
|
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
不同级政府间转移性支出 |
22780.00 |
|||
|
30308 |
村级监督、残协、安全经费 |
264000.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
同级政府间转移性支出 |
302635.47 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
222000 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
30310 |
村组干部报酬 |
2454800.00 |
30226 |
劳务费 |
198244.64 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
790000.00 |
30227 |
委托业务费 |
100000.00 |
307 |
债务利息支出 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
102500.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
100000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3875.83 |
39906 |
赠与 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32000.00 |
|
|
|
|||
|
人员经费总计 |
16222904.04 |
|
公用经费总计 |
10067354.47 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
|||||||||||
|
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门:环城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
|
100000 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
50000 |
161686 |
|
161686 |
0 |
100000 |
61686 |
|||||||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||||||||||||||||||||
|
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
部门:环城镇人民政府 |
单位:元 |
|||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||
|
合计 |
|
1,879,600.00 |
1,629,600.00 |
|
1,629,600.00 |
|
||||||||||||||||
|
2120803 |
国有建设用地土地使用权出让 |
|
629,600.00 |
629,600.00 |
|
629,600.00 |
|
|||||||||||||||
|
2120804 |
城东沟出口段改河治理工程资金 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
250,000.00 |
|||||||||||||||
|
2120803 |
基金·2016年省级国有土地出让收入专项资金 |
|
250,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
1、2016年总收入3734.39万元,其中财政拨款收入2917.81万元,其他收入816.58万元(盘活列支334.86万元,置换债券列支446.02万元,8602专户列支35.7万元),2015年总收入2851.38万元,其中财政拨款收入2835.38万元,其他收入16万元;2016年收入增加883.01万元,增加率30.96%;
2、2016年结转1018.5 万元,2015年结转755.06万元,结转资金增加263.44万元,增加率34.88%;
3、2016年支出3470.95万元,2015年支出2379.62万元,比2015年支出增加1091.33万元,增加率45.86%
二、2016度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年,我单位各类支出共计3470.95万元,(其中:工资福利性支出1058.48万元,商品和服务支出2012.36万元,对个人和家庭的补助支出383.1万元,其他资本性支出17万元),由于人员增加较2015年增加了1091.33万元。
(二)财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出1876.27万元,公共安全支出2.3万元,科学技术支出23.44万元,文化体育与传媒支出21.97万元,社会保障与就业支出204.41万元,医疗卫生与计划生育支出12.57万元,节能环保支出10.99万元,城乡社区支出335.16万元,农林水支出887.92万元,交通运输支出10万元,资源勘探信息等支出4.9万元,商业服务业等支出2万元,住房保障支出79万元。
支出按支出性质和经济分类:基本支出共计1653.49万元,项目支出共计1817.46万元。
三、“三公经费”支出情况
2016年我镇“三公经费”共支出16.1686万元,其中公车保有量一辆,公务用车运行维护费10万元,公务接待费暂支6.1686万元。会议接待批次3次,总人数324人。没有发生因公出国费用。 由于我镇狠抓财源建设,优化支出结构调整,努力培植税源,积极多方争取项目资金,响应国家政策,落实中央八项规定和甘肃省委双十条规定,压缩一般公用经费支出,严格“三公”经费预算约束,培养节俭意识,大兴勤俭之风,所有三公经费支出全部都在年初预算内及相关科目下发生。与2015年相比减少3.8314万元。
四、机关运行经费决算表
2016年我镇机关运行经费共支出2223978.87元,其中办公费支出125474.5元、印刷费支出106350.5元、电费支出107222元、邮电费支出94797.96元、取暖费支出242937.90元、差旅费支出143243.4元、维修费支出845106.14元、租赁费49040元、会议费支出61686元、劳务费支出198244.64元、福利费支出102500元、公用车辆运行维护费支出100000元、其他交通费用47375.83元,
2015年我镇机关运行经费共支出2181329.83元,其中办公费支出74001.00元、印刷费支出842588元、电费支出112725.93元、邮电费支出37144.72元、取暖费支出99761元、差旅费支出151579.96元、维修费支出210798、劳务费支出552731.22元、公用车辆运行维护费支出100000元。
2016年与2015年相比增加42649.04元,增加的主要原因为2016年我实施的机关维修项目增加,所以2016年机关运行经费会比2015年增加。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册