| 索引号: | czj-2017-00553 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2017-09-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门决算公开
环县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算机关运行经费表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
承担着全县孕产妇、儿童保健工作,开展孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、婚前医学检查等妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗,执行着农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、农村妇女宫颈癌检查项目等国家重大公共卫生项目。
二、机构设置
环县妇幼保健站是正科级事业单位,隶属县卫生局管理,下设妇、产、内、儿、中医等5个临床科室,药械、检验、B超、心电图、理疗、眼保健、新生儿筛查、手术室等10多个辅助科室,办公室、财务科、保健科、护理部、婚检、新农合等6个职能科室。
三、人员情况
目前,县妇幼站截止2016年底共有事业编制38人。实有在职职工50名(其中:38人占编、3人市聘、2人县聘),退休职工22人、遗属1人。
四、资产情况
2016年末我单位净资产总额为25365633.2元,其中:固定资产总价值14611013.8元,比上年减少3765028元。财政拨款结转6,081,714.99 元
五、政府采购
采购共1,256,000元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
|
单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
单位:元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8419090.76 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
286400.00 |
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
1677067.05 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1317529.03 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
11,722,024.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
286400.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
68400.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
10096157.81 |
本年支出合计 |
60 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
6,081,714.99 |
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
117.29 |
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
6,081,597.70 |
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
2783519.71 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
135141.21 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
2648378.50 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
|
34 |
|
|
70 |
|
|
|
35 |
|
|
71 |
|
|
总计 |
36 |
16,177,872.80 |
总计 |
72 |
16,177,872.80 |
表2:部门收入决算表
|
单位名称: |
环县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
单位:元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
10,096,157.81 |
8,419,090.76 |
|
|
|
|
1,677,067.05 |
||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1,317,529.03 |
1,317,529.03 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
112,915.23 |
112,915.23 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
5,182,959.55 |
3,507,892.50 |
|
|
|
|
1,675,067.05 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
187,540.00 |
187,540.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
2,179,500.00 |
2,179,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
628,914.00 |
628,914.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68,400.00 |
68,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表3:部门支出决算表
单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
13394353.09 |
6,378,004.66 |
7016348.43 |
|
|
|
||||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
131,7529.03 |
1,317,529.03 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
9011293.69 |
4,989,958.34 |
4021335.35 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
1,660,400.00 |
|
1,660,400.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
287,860.00 |
|
287,860.00 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
760,470.37 |
117.29 |
760,353.08 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
286400 |
|
286400 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68400 |
68400 |
|
|
|
|
|
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,132,690.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
286,400.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,317,529.03 |
1,317,529.03 |
|
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
10,107,498.22 |
11,722,024.06
|
|
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
286,400.00 |
286,400.00 |
|
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
68,400.00 |
68,400.00 |
|
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
8,419,090.76 |
本年支出合计 |
77 |
13,394,353.09 |
11566027.25 |
286,400.00 |
||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
6,081,714.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
2,648,378.50 |
2,648,378.50 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
6,081,714.99 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
2,648,378.50 |
2,648,378.50 |
|
||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
||||
|
总计 |
30 |
16,177,872.80 |
总计 |
83 |
16,177,872.80 |
15891472.8 |
286,400.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位名称: |
环县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
金额:元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
11566027.25 |
4,836,078.82 |
6729948.43 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1,317,529.03 |
1,317,529.03 |
|
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
7471357.85 |
3,450,032.50 |
4021335.35 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
1,660,400.00 |
|
1,660,400.00 |
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
287,860.00 |
|
287,860.00 |
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
760,470.37 |
117.29 |
760,353.08 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68,400.00 |
68,400.00 |
|
|
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,836,078.82 |
1,385,929.03 |
3,450,149.79 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1,317,529.03 |
1,317,529.03 |
|
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
3,450,032.50 |
|
3,450,032.50 |
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
117.29 |
|
117.29 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
68,400.00 |
68,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
208 |
05 |
退休费 |
1225779.03 |
1225779.03 |
|
|
|
|
其他对家庭和个人补助 |
91750 |
91750 |
|
|
210 |
04 |
基本工资 |
1222445.5 |
1222445.5 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
298106 |
298106 |
|
|
|
|
奖金 |
534000 |
534000 |
|
|
|
|
绩效工资 |
1073921 |
1073921 |
|
|
|
|
其他商品服务支出 |
321560 |
|
321560 |
|
210 |
07 |
公务用车运行维护费 |
117.29 |
|
117.29 |
|
221 |
02 |
住房公积金 |
68400 |
|
68400 |
|
|
合 计 |
4,836,078.82 |
4,446,001.53 |
390,077.29 |
|
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元
|
项 目 |
行次 |
2016年决算数 |
2015年决算数 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40117.29 |
0 |
|
|
(一)支出合计 |
2 |
|
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
40,117.29 |
0 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
40,117.29 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
|
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
|
|
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
|
|
|
(二)相关统计数 |
10 |
|
|
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
|
|
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
|
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
|
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
|
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
|
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
|
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
|
|
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
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三公经费增减变化原因等说明 |
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原计生服务站和原妇幼站合并,2015年公务用车运行维护费为0元,2016年公务用车运行维护费为40117.29元,2016年公务用车购置数为0,保有量为2辆。 |
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注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
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单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 |
单位:元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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286,400.00 |
286,400.00 |
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286,400.00 |
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212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
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286,400.00 |
286,400.00 |
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286,400.00 |
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表10:一般公共预算机关运行经费表
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单位名称:环县妇幼保健计划生育服务中心 |
单位:元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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办公费 |
33,166.00 |
33,166.00 |
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印刷费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
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咨询费 |
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手续费 |
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水费 |
4,256.00 |
4,256.00 |
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电费 |
8,085.46 |
8,085.46 |
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邮电费 |
10,199.42 |
10,199.42 |
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取暖费 |
9,452.70 |
9,452.70 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
35,116.40 |
35,116.40 |
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因公出国(境)费用 |
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维修(护)费 |
37,941.89 |
37,941.89 |
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租赁费 |
27,000.00 |
27,000.00 |
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会议费 |
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培训费 |
2,600.00 |
2,600.00 |
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公务接待费 |
8,500.00 |
8,500.00 |
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专用材料费 |
1,004,000.00 |
1,004,000.00 |
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被装购置费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
21,960.00 |
21,960.00 |
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委托业务费 |
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工会经费 |
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福利费 |
17,100.00 |
17,100.00 |
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公务用车运行维护费 |
40,117.29 |
40,117.29 |
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其他交通费用 |
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税金及附加费用 |
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其他商品和服务支出 |
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总 计 |
1,284,495.16 |
1,284,495.16 |
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第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)2016年收入总计10096157.81元,其中:财政拨款收入8419090.76元。2015收入总计9854306.28元,其中:财政拨款收入9854306.28元,为县级财政当年拨付的资金。2016年收入相较2015年收入增加241854.53元。
(二)2016年支出总计13394353.09,其中:社会保障和就业支出1317529.03元。2015年支出总计6667691.05元,其中:社会保障和就业支出902380.28元。2016年支出相较2015年支出增加6726662.04元。由于2016年5月份机构合并,致使支出数增加。
二、2016度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出13394353.09元,其中:基本支出 6378004.66元,占本年财政拨款支出的 47.62 %;项目支出6729948.43元,占本年财政拨款支出 52.38%。
(二)财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类:社保障和就业支出1317529.03元。按支出经济分类:工资福利支出3128472.5元,商品和服务支出321560.00元。
三、“三公经费”支出情况
2016年 “三公经费”支出决算 40117.29元,其中:公务用车运行费40117.29元,预算金额为40000元,无因公出国(境)费和公务接待费。2015年 “三公经费”支出决算 0.00元,其中:公务用车运行费0.00万元,预算金额为0.00元,无因公出国(境)费和公务接待费。由于机构合并,原计生服务站有“三公经费”。
四、一般公共预算机关运行经费情况说明
2016年一般公共预算机关运行经费共计1,284,495.16元。包括办公费33166元,印刷费25000元,水费4256元,电费8085.46元,邮电费10199.42元,取暖费9452.7元,差旅费35116.4元,维修费37941.89元,租赁费27000元,培训费2600元,公务接待费8500元,专用材料费1004000元,劳务费21960元,福利费17100元,公务用车运行维护费40117.29元。2015年一般公共预算机关运行经费430656.28元,相较2015年,2016年一般公共预算机关运行经费增加853838.88元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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