| 索引号: | czj-2017-00520 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2017-09-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县非税局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
一是贯彻执行政府非税收入管理的法律、法规、规章和相关政策;二是拟定政府非税收入管理具体措施;三是汇总、编制、核定政府非税收入项目,建立电子信息征管网络及非税收入管理体系;四是审核、汇总、编制政府非税收入年计划,并监督检查计划执行情况;五是负责政府非税收入票据的管理工作;六是依法查处违反政府非税收入征收管理规定的行为。
二、机构设置
截止2016年年末,我单位只有一个编制机构
三、人员情况
我局共有干部职工11名。科级干部6名,其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,稽查大队副队长1名;一般干部5名,其中:干部2名,工人3名。
四、资产情况
2016年底,全局资产总额为46万元,其中:流动资产4.89万元,固定资产46万元。有公务用车一辆,价值20.5万元。
五、政府采购
2016年度非税局政府采购办公设备1.25万元
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
|
附表2-1 |
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收支决算总表 |
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|
部门:环县非税局 单位:元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1113248.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
1128157.53 |
|||||||||
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
|
|||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
|
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
|
|
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
|
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
48 |
|
|
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
49 |
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1113248.00 |
本年支出合计 |
50 |
1128157.53 |
|
||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
51 |
|
|
||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
63893.00 |
年末结转和结余 |
52 |
48983.47 |
|
||||||||
|
总计 |
27 |
1177141.00 |
总计 |
53 |
1177141.00 |
|
||||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
|
附表2-1 收入决算表 |
||||||||||||||
|
部门:环县非税局 单位:元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
1113248.00 |
1113248.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1062948.00 |
1062948.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50300.00 |
50300.00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
|
附表2-3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门:环县文化馆 单位:元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1128157.53 |
943157.53 |
185000.00 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1017857.53 |
892857.53 |
125000.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50300.00 |
50300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
|
附表2-4 |
|||||||
|
财政拨款收支决算总表 |
|||||||
|
部门:环县非税局 单位:元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1113248.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
1128157.53 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1113248.00 |
本年支出合计 |
53 |
|
1128157.53 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
63893.00 |
年末结转和结余 |
54 |
|
48983.47 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1177141.00 |
总计 |
58 |
|
1177141.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
附表2-5 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门:环县非税局 单位:元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1128157.53 |
943157.53 |
185000.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
1017857.53 |
892857.53 |
12500.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50300.00 |
50300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
|
附表2-6 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门:环县非税局 单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
788098.00 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
302410.00 |
30201 |
办公费 |
165618.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
327817.00 |
30202 |
印刷费 |
14465.00 |
31002 |
办公设备购置 |
12500.00 |
|||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
157871.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
2158.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2720.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
10448.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
|||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
5200.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
50300.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
12600.00 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
22500.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
人员经费总计 |
860648.00 |
|
公用经费总计 |
265709.53 |
|||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
附表2-7 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门:环县非税局 单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
附表2-8 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门:环县非税局 单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2016年收入决算为1113248元。其中:财政拨款收入1113248元。
2016年支出决算为1128157.53元,其中:
2016年结余资金为48983.47元。15年决算收入1129489元,较15年决算收入相比减少16241元,减少原因是严格控制各项开支。
二、财政拨款支出决算情况
2016年财政拨款支出决算为1128157.53元,具体情况如下:
1、行政运行运行支出1017857.53;
2、其他财政事务支出60000.00元。
3、住房保障支出50300.00元,用于住房公积金单位缴费部分。15年决算支出1220228.38元,较15年支出增加。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
1、 2016年,通过公共决算财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共40000.00元,其中:公务用车运行费40000.00元,无因公出国(境)费和公务接待费。
2、2016年度机关运行经费255009.53元,15年261599.38元,较15年相比减少。
3、2016年度我单位无政府基金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
2017年9月21日
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