| 索引号: | czj-2017-00482 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2017-09-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县督查考核局2016年决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算机关运行经费决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
环县督查考核局作为县委、县政府工作部门,承担省市党委、政府和省委督查室、市委督查考核办、市督查考核局,特别是县委、县政府安排的各项督查考核工作任务,主要履行对中央方针、政策和省、市、县决策部署在全县的贯彻落实情况督促检查,及对乡镇、县直各部门目标管理年度考核奖惩和对中央省市驻环单位支持环县发展贡献考核奖惩的组织实施,承办接待省市党委、政府和省委督查室、市委督查考核办、市督查考核局及其他部门对县委、县政府工作和有关乡镇的工作的督查考核组等职责。
二、机构设置
编报机构情况:截止2016年末,环县督查考核局为独立核算单位,属行政单位,一级预算单位。
三、人员情况
财政供养人员情况:截止到2016年12月,我局供给在职职工8人,其中:行政编制5人,行政后勤编制1人,事业编制2人。
四、资产情况
2016年我单位资产合计数为1,198,614.69元,其中固定资产价值375,110.00元;财政应返还额度823,504.69元。
五、政府采购
2016年度我局无政府采购。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表 |
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单位名称:环县督查考核局 |
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| 单位:元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 1,808,347.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,040,112.57 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 39 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 41 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
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六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 36,500.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
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本年收入合计 | 24 | 1,808,347.00 | 本年支出合计 | 60 | 1,076,612.57 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 61 |
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年初结转和结余 | 26 | 91,770.26 | 交纳所得税 | 62 |
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基本支出结转 | 27 | 5,867.26 | 提取职工福利基金 | 63 |
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项目支出结转和结余 | 28 | 85,903.00 | 转入事业基金 | 64 |
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经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
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| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 823,504.69 |
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| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 37,525.69 |
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| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 785,979.00 |
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| 33 |
| 经营结余 | 69 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 |
|
| 70 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |
|
| 71 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 36 | 1,900,117.26 | 总计 | 72 | 1,900,117.26 |
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表2:部门收入决算表 |
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单位名称:环县督查考核局 |
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| 单位:元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,808,347.00 | 1,808,347.00 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |
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2010602 | 一般行政管理事务 | 508,000.00 | 508,000.00 |
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2013101 | 行政运行 | 748,847.00 | 748,847.00 |
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2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36,500.00 | 36,500.00 |
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2299901 | 其他支出 | 155,000.00 | 155,000.00 |
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表3:部门支出决算表 |
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单位名称:环县督查考核局 |
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| 单位:元 |
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项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,076,612.57 | 753,688.57 | 322,924.00 |
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 717,188.57 | 717,188.57 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 322,924.00 |
| 322,924.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 36,500.00 | 36,500.00 |
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表4:部门财政拨款收支决算总表 |
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单位名称:环县督查考核局 |
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| 单位:元 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 |
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项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,808,347.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,040,112.57 | 1,040,112.57 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
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|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 36,500.00 | 36,500.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,808,347.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,076,612.57 | 1,076,612.57 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
|
| 78 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 91,770.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 823,504.69 | 823,504.69 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 91,770.26 | 基本支出结转 | 80 | 37,525.69 | 37,525.69 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 | 785,979.00 | 785,979.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |
|
| 82 |
|
|
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|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,900,117.26 | 总计 | 83 | 1,900,117.26 | 1,900,117.26 |
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表5:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县督查考核局 |
| 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,076,612.57 | 753,688.57 | 322,924.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 717,188.57 | 717,188.57 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 322,924.00 |
| 322,924.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111499 | 其他能源管理事务支出 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36,500.00 | 36,500.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 |
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表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 413247 | 302 | 商品和服务支出 | 180131.57 | 310 | 其他资本性支出 | 25810 |
30101 | 基本工资 | 206704 | 30201 | 办公费 | 20090.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 189219 | 30202 | 印刷费 | 6360 | 31002 | 办公设备购置 | 25810 |
30103 | 奖金 | 17324 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 1112 | 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 5723.61 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 134500 | 30211 | 差旅费 | 27614.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 18951.20 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 | 51180 | 310019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 310020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 84000 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 36500 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 9100 | 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 | 14000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999.6 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
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人员经费总计 | 547747 |
| 公用经费总计205941.57 |
| ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
39999.6 |
| 39999.6 |
| 39999.6 |
| 39999.6 |
| 39999.6 |
| 39999.6 |
| ||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||
单位名称:环县督查考核局 |
|
| 单位:元 |
| |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 |
| ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
|
|
|
|
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| |||||||||||||
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| |||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||
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注:本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9:一般公共预算机关运行经费决算表
项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
办公费 | 20090.9 | 20090.9 |
|
印刷费 | 6360 | 6360 |
|
咨询费 |
|
|
|
手续费 |
|
|
|
水费 | 1112 | 1112 |
|
电费 |
|
|
|
邮电费 | 5723.61 | 5723.61 |
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 | 27614.26 | 27614.26 |
|
因公出国费用 |
|
|
|
维修(护)费 | 18951.2 | 18951.2 |
|
租赁费 | 51180 | 51180 |
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
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被装购置费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
|
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委托业务费 |
|
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工会经费 |
|
|
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福利费 | 9100 | 9100 |
|
公务用车运行维护费 | 39999.6 | 39999.6 |
|
其他交通费用 |
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税金及附加费用 |
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其他商品和服务支出 | 25810 | 25810 |
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总 计 | 205941.57 | 205941.57 |
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第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2016年收入决算为 1,808,347.00元,其中:财政拨款1,808,347.00元,与2015年相比增加338868元,增加23.06%。
2016年支出决算为1,076,612.57元,其中:一般公共服务支出1,040,112.57;住房保障支出36,500.00元,与2015年相比增加37717.83元,增加3.63%元,本年末结余资金为823,504.69元。
二、财政拨款支出决算情况
2016年财政拨款支出决算为1,076,612.57元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出1,040,112.57元。其中基本支出753,688.57元,项目支出322924元,与2015年相比增加37717.83元,增加3.63%,主要是人员经费和办公费增加。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2016年,通过公共决算财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共39,999.60元,其中:公务用车运行费39,999.60元,与2015年相比无增减变化,2016年公务用车保有量为0,2015年两年均无因公出国(境)费和公务接待费。
四、其他决算情况说明
1、机关运行经费支出情况
本单位2016年度机关运行支出经费205941.57元,比2015年度决算支出增加61274.83元,增加42.36%。主要原因是租车费增加。
2.政府采购支出情况
本单位2016年度无政府采购支出。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本单位国有资产为375110元, 与2015年相比增加25810元,增长7.39%,主要原因是办公设备购置经费增加。
4.本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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