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索引号: czj-2017-00457 发布机构: 财政局
生效日期: 2017-09-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

环县社会救助管理局2016年决算公开

发布时间:2017-09-14 【字体:
  

  

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构人员设置情况

三、资产情况

四、政府采购

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)

七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   概况

一、主要职能

环县社会救助管理局主要负责全县城乡低保、医疗救助、五保供养、残疾人“两项补贴”、临时救助等方面的社会救助事项;贯彻落实国家、省、市有关社会救助事业发展的法律法规、方针政策和规定;研究制定本县在上述范围内的政策、规划、措施;负责救助对象的申报、调查、审核、审批、资金发放、档案管理;涉及社会救助工作的信访、举报的调查处理等工作。

二、机构设置人员情况

环县社会救助管理局为独立编制正科级事业单位,隶属民政局管理,执行事业单位会计制度,属一级预算单位核定全额拨款事业编制10名,设局长1名,副局长2名,2016年年末我单位实有在职人员10人。

三、资产情况

2016年底,环县社会救助管理局有固定资产总额322,016。含车辆1辆(170000元)及其他固定资(152016元)。

四、政府采购

2016年度我局未办理政府采购。

 

      

 

 

第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

 




附表2-1
收入支出决算总表
           
部门:         单位:元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 211,776,443.00 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
      七、文化体育与传媒支出 20  
      八、社会保障和就业支出 21 188,617,453.29
      九、医疗卫生与计划生育支出 22 350,000.00
  7   …… 23  
  8     24  
本年收入合计 9 211,776,443.00 本年支出合计 25 194,342,653.29
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 26  
         年初结转和结余 11 105,435.64                 年末结转和结余 27 17,539,225.35
  12     28  
合计 13   合计 29  
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况
  
附表2-2
收入决算表
                 
部门:               单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 211,776,443.00 211,776,443.00          
2210200 住房改革支出 35,200.00 35,200.00          
2210201 住房公积金 35,200.00 35,200.00          
208 社会保障和就业支出 196,191,243.00 196,191,243.00          
20802 民政管理事务 927,643.00 927,643.00          
2080201   行政运行 700,643.00 700,643.00          
2080299   其他民政管理事务支出 227,000.00 227,000.00          
20811 残疾人事业 3160000 3160000          
           
2081199 其他残疾人事业支出 3160000 316000          
20819 最低生活保障 183,640,000.00 183,640,000.00          
2081901   城市最低生活保障金支出 1,290,000.00 1,290,000.00          
2081902   农村最低生活保障金支出 182,350,000.00 182,350,000.00          
20820 临时救助 1,930,000.00 1,930,000.00          
2082001 临时救助支出 1,930,000.00 1,930,000.00          
20821 特困人员供养 6,533,600.00 6,533,600.00          
2082102   农村五保供养支出 6,533,600.00 6,533,600.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 10,210,000.00 10,210,000.00          
2100509   城乡医疗救助 10,210,000.00 10,210,000.00          
229 其它支出 5,340,000.00 5,340,000.00          
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 5,340,000.00 5,340,000.00          
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
  
附表2-3
支出决算表
               
部门:             单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 194,342,653.29 730,830.10 193,611,823.19      
2210200 住房改革支出 35,200.00 35,200.00        
2210201 住房公积金 35,200.00 35,200.00        
208 社会保障和就业支出 188,617,453.29 695,630.10 187,921,823.19      
20802 民政管理事务 893,853.29 695,630.10 198,223.19      
2080201   行政运行 695,630.10 695,630.10        
2080299   其他民政管理事务支出 198,223.19   198,223.19      
20811 残疾人事业 3,160,000.00   3,160,000.00      
2081199 其他残疾人事业支出 3,160,000.00   3,160,000.00      
20819 最低生活保障 183,640,000.00   183,640,000.00      
2081901   城市最低生活保障金支出 1,290,000.00   1,290,000.00      
2081902   农村最低生活保障金支出 182,350,000.00   182,350,000.00      
20820 临时救助            
2082001 临时救助支出            
20821 特困人员供养 923,600.00   923,600.00      
2082102   农村五保供养支出 923,600.00   923,600.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 350000   350000      
2100509  城乡医疗救助 350000   350000      
229 其它支出 5,340,000.00   5,340,000.00      
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 5,340,000.00   5,340,000.00      
               
               
               
               
               
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
  
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:             单位:元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 206,436,443.00 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 5,340,000.00 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
      八、社会保障和就业支出 21 188,617,453.29 188,617,453.29  
      九、医疗卫生与计划生育支出 22 5,690,000.00 350,000.00 5,340,000.00
      十九、住房保障支出 23 35200 35,200.00  
  7   …… 24      
  8     25      
本年收入合计 9 211,776,443.00 本年支出合计 26  194,342,653.29   194,342,653.29  
年初财政拨款结转和结余 10 105,435.64 年末结转和结余 27 17,539,225.35 17,539,225.35  
      一般公共预算财政拨款 11 105,435.64   28      
        政府性基金预算财政拨款 12   29      
  13     30      
合计 14   合计 31      
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
  
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表    
             
部门:       单位:元    
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 189,002,653.29 730,830.10 188,271,823.19
2210200 住房改革支出 35,200.00 35,200.00  
2210201 住房公积金 35,200.00 35,200.00  
208 社会保障和就业支出 188,617,453.29 695,630.10 187,921,823.19
20802 民政管理事务 893,853.29 695,630.10 198,223.19
2080201   行政运行 695,630.10 695,630.10  
2080299   其他民政管理事务支出 198,223.19   198,223.19
20811 残疾人事业 3,160,000.00   3,160,000.00
2081199 其他残疾人事业支出 3,160,000.00   3,160,000.00
20819 最低生活保障 183,640,000.00   183,640,000.00
2081901   城市最低生活保障金支出 1,290,000.00   1,290,000.00
2081902   农村最低生活保障金支出 182,350,000.00   182,350,000.00
20820 临时救助      
2082001 临时救助支出      
20821 特困人员供养 923,600.00   923,600.00
2082102   农村五保供养支出 923,600.00   923,600.00
210 医疗卫生与计划生育支出 350000   350000
2100509  城乡医疗救助 350000   350000
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
部门:               单位:元    
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 449,093.00 302 商品和服务支出 117,287.10 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 186,403.00 30201 办公费 12,180.00 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 64,955.00 30202 印刷费 29513.05 31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资 197,735.00 30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 990.05 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 164,450.00 30211 差旅费 24,604.00 31011 地上附着物和青苗补偿    
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费   30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助 16250 30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 113000 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 1000 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 35200 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 9000 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 40000 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 613543   公用经费总计 117287.1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
  
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:                     单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40000   40000   40000   40000   40000   40000  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               
部门:             单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   5.340,000.00 5,340,000.00   5,340,000.00  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 5.340,000.00 5,340,000.00   5,340,000.00  
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0 5.340,000.00 5,340,000.00   5,340,000.00  
               
               
               
               
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环县2016年一般公共预算机关运行经费决算表

  单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

  办公费

   70885.2

12180

58675.2

  印刷费

 129499.5

29513.05

99986.45

  咨询费

0.000

 

 

  手续费

0.000

 

 

  水费

0.000

 

 

  电费

0.000

 

 

  邮电费

20251.59

990.05

19261.54

  取暖费

   16250

16250

 

  物业管理费

0.000

 

 

  差旅费

   24604

24604

 

  因公出国(境)费用

0.000

 

 

  维修(护)费

0.000

 

 

  租赁费

0.000

 

 

  会议费

0.000

 

 

  培训费

0.000

 

 

  公务接待费

0.000

 

 

  专用材料费

0.000

 

 

  被装购置费

0.000

 

 

  专用燃料费

0.000

 

 

  劳务费

1000

1000

 

  委托业务费

0.000

 

 

  工会经费

0.000

 

 

  福利费

9000

9000

 

  公务用车运行维护费

40000

40000

 

  其他交通费用

0.000

 

 

  税金及附加费用

0.000

 

 

  其他商品和服务支出

0.000

 

 

    

311460.29

   133537.1

177923.19

 

2016年机关运行经费决算总支出311460.29元,其中商品服务支出295210.29元,其中办公费70855.2元,印刷费129499.5元,邮电费20251.59元,差旅费24604元,劳务费1000元,福利费9000元,公务用车运行维护费40000元。取暖费16250元。

第三部分    2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

   () 2016年,我单位各类收入共计211,776,443.00元(其中:政府性基金5340000元)

2015184,307,753.00元(其中:政府性基金3460000元)增加27,468,690.00元,增加14.9%

 

(二)2016年总支出194,342,653.29,其中:社保障和就业支出188,617,453.29元,医疗卫生支出350000元,其他支出5340000元,住房公积金35200元。2015187,854,413.03元,多支6,488,240.26元,多支3.45%。因2016年城乡低保、特困供养等社会保障标准提高,故2016年收入支出较2015年有所增加。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出194,342,653.29元,其中:基本支出  730,830.10元,占本年财政拨款支出的 0.38%;项目支出 193,611,823.19元,占本年财政拨款支出99.62% %

(二)财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类:社保障和就业支出188,617,453.29元,医疗卫生支出350000元,住房保障支出35200元。

按支出经济分类:工资福利支出449,093.00元,商品服务支出295210.29元,其他家庭和个人补助支出193589050(其中城市低保129万元,农村低保18235万元,农村五保92.36万元,城乡医疗救助569万元,残疾人“两项补贴”316万元)。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算 40000元,其中:公务用车运行费40000万元,预算金额为40000元,无因公出国(境)费和公务接待费,较2015年“三公经费”支出决算40000元,无增减变化。

2016年有公务用车一辆,尚未缴回,没有新增车辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 


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