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索引号: czj-2016-00054 发布机构: 财政局
生效日期: 2016-06-17 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门预算

环县委统战部2016年预算公开

发布时间:2016-06-17 【字体:

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第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2016年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   概况

一、单位主要职责

   一、负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策,做好调查研究工作,向市委统战部、县委反映统一战线工作情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责协调、监督、检查全县统一战线工作,协调统一战线各方面的关系。

二、负责协助县委同民主党派、无党派人士保持密切联系,认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,定期组织召开党外代表人士座谈会、情况通报会等;落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作,为县委同民主党派、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作。

三、负责党外人士的政治安排,推荐有影响、有代表性的党外人士担任各级人大代表、政协委员等职务;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作;负责做好统战系统干部的培养推荐工作,指导统战系统和有关人民团体的统战工作。

四、联系民族宗教部门做好有关民族、宗教工作政策问题的调查研究,以及民族宗教界代表人士工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养推荐和少数民族群众脱贫攻坚工作,维护社会和谐稳定。

五、联系工商联工作,加强对工商联党组的领导。开展调查、研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况;提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作以及政治安排和商会建设,推动经济领域统战工作为全县经济社会发展服务。

六、指导台侨部门努力拓展港澳台和海外统战工作领域,加强人文交流,做好争取人心、双向交流、招商引资等工作。

七、了解掌握党外知识分子的学习工作情况,听取意见、建议和呼声,协调关系,提出有针对性的政策措施,联系并培养党外知识分子中的代表人物,做好党外知识分子和新的社会阶层人士队伍建设等工作。

八、负责开展县内外统一战线的宣传工作。

九、完成上级和县委交办的其它事项。

二、机构设置

环县委统战部为独立编制机构,内设民族宗教局、台办。

三、人员情况

2016年,环县委统战部核定编制10个(行政编制5个,参公编制3个,机关工勤2个),实有工作人员11(公务员5人,参公人员4人,机关工勤2人),退休1人

四、资产情况

2015年底,环县委统战部总资产2,128,564.00,其中固定资产364,300.00元,年终结转流动资产1,764,264.00

五、政府采购

2016年度我单位采购预算总额98000.00元,按采购内容:计算机设备及软件18000.00元,办公耗材80000.00元;按采购方式:自行采购98000.00。

 

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

 

表1:财政拨款收支总表

单位名称:环县委统战部                   单位:元

 收  入

    支   出

 收  入

项目

预算数

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

1,248,513.00

一.本年支出


一一般公共预算拨款

1,248,513.00

   经费拨款


(一)一般公共服务支出

1,147,320.00

   经费拨款


   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


(二)公共安全支出


   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


二、政府性基金收入


(三)教育支出


二、政府性基金收入




(四)科学技术支出






(五)文化体育与传媒支出






(六)社会保障和就业支出

46,593.00





(七)医疗卫生与计划生育支出






(八)节能环保支出






(九)城乡社区支出






(十)农林水支出






(十一)交通运输支出






(十二)资源勘探电力信息等支出






(十三)商业服务业等支出






(十四)金融支出






(十五)国土海洋气象等支出






(十六)住房保障支出

54,600.00





(十八)粮油物资储备支出






(十九)其他支出






二、结转下年










收 入 总计

1,248,513.00

支 出 总 计

1,248,513.00

收 入 总计

1,248,513.00

 

 

表2:一般公共预算支出表

单位名称:环县委统战部                   单位:元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

34

01

统战事务行政运行

1147320.00

920320.00

227000.00

208

05

01

社会保障和就业支出

46593.00

46593.00


221

02

01

住房保障(住房公积金)

54600.00

54600.00


合    计

1,248,513.00

1,021,513.00

227,000.00

表3:一般公共预算基本支出表

单位名称: 环县委统战部                                 单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

146700

146700


301

02

津贴补贴

422300

422300


301

03

奖励工资(绩效工资)

11700

11700


301

99

其他工资

181920

181920


302

29

福利费

13700


13700

302

31

公务用车运行维护费

40000


40000

302

99

公务费

78000


78000

303

02

退休费

46593

46593


303

05

生活补助

26000

26000


303

11

住房公积金

54600

14800


合  计

1,021,513.00

850013

131700

 

 

 

 

表4:一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称:环县委统战部                          单位:元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

40000.00

0.00

40000.00

0.00

40,000.00

0.00

40000.00

0.00

40000.00

0.00

40,000.00

0.00

经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息

统战部一辆公务用车,运行维护费预算40000元,和上年保持一致。

注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

表5:政府性基金预算支出表

单位名称:环县委统战部                     单位:元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出















合计




 

表6:部门收支总表

单位名称:环县委统战部             单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,248,513.00

一、一般公共服务支出

1,147,320.00

    经费拨款


二、公共安全支出


   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、教育支出


二、政府性基金收入


四、科学技术支出


三、纳入专户管理的非税收入拨款


五、文化体育与传媒支出


四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出

46,593.00

五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出




八、节能环保支出




九、城乡社区支出




十、农林水支出




十一、交通运输支出




十二、资源勘探电力信息等支出




十三、商业服务业等支出




十四、金融支出




十五、国土海洋气象等支出




十六、住房保障支出

54,600.00



十八、粮油物资储备支出




十九、其他支出




二、结转下年


    收入总计

1,248,513.00

        支出总计

1,248,513.00

 

表7:部门收入总表

单位名称:环县委统战部                单位:元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

28

01

民主党派及工商联事务
行政运行

234680

234680

234680






221

02

01

住房保障(住房公
积金)

14800

14800

14800






合计

249480.00

249480.00

249480.00






 

表8:部门支出入总表

 

单位名称:环县委统战部                          单位:元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

34

01

统战事务行政运行

1248513.00

1248513.00

1248513.00



合计

1248513.00

1248513.00

1248513.00



 

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、  收支预算总体情况

2016年收入预算为1248513.00元,其中:财政拨款1248513.00

2016年支出预算为1248513.00元,其中:一般公共服务支出1147320.00元,社会保障和就业支出46593.00,住房保障支出,54600.00元。

二、 财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为1248513.00元,具体情况如下:

1、工资福利支出788620.00元。

2、对个人和家庭的补助支出101193.00元。

3商品和服务支出131700.00元。

4、项目支出227000元

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的

 


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