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生效日期: 2024-09-02 废止日期:
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环县车道镇卫生院2023年度部门决算公开

发布时间:2024-09-02 【字体:

2023年度

环县车道镇卫生院部门决算公开

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

环县车道镇卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施;协调推进全镇医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置;制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援;组织建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施;拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施;指导全镇卫妇幼卫生服务体系建设,负责贯彻落实家庭医生签约服务,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制,建立完善医疗服务评价和监督管理体系;组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责健康教育、健康促进和信息化建设工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划,加强中医药行业监管;承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

   环县车道镇卫生院内设内科、外科、中医科、口腔科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍

片室、医保室、儿童保健室、预防接种室、公共卫生办公室、财务室及综合办公室等科室及下辖16个村卫生室

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详细见附件1)

二、收入决算表(详细见附件1)

三、支出决算表(详细见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(详细见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详细见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详细见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详细见附件1,本单位无相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详细见附件1,本单位无相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详细见附件1,本单位无相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为632.57万元。与上年度相比,收入、支出总计各增加191.01万元,增长43.26%,主要原因一是本年度职工职称变动人员工资提高、职工各项保险费及住房公积金增加;二是上年度未终审项目(包括基本公共卫生补助及基本药物制度补助项目)在本年度预算。2023年度收入总计包括一般公共预算财政拨款收入584.82万元、事业收入47.75万元,支出总计包括卫生健康支出597.97万元、社会保障和就业支出19.38万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计632.57万元,其中:财政拨款收入584.82万元,占92.45%;事业收入47.75万元,占7.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计632.57万元,其中:基本支出319.91万元,占50.57%;项目支出312.65万元,占49.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为584.82万元。与上年相比,各增加237.45万元,增长68.36%。主要原因一是本年度职工职称变动人员工资收入提高、职工各项保险费及住房公积金增加;二是上年度未终审项目(包括基本公共卫生补助及基本药物制度补助项目)在本年度预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出584.82万元,较上年决算数增加237.45万元,增长68.36%。主要原因一是本年度职工职称变动人员工资支出提高、职工各项保险费及住房公积金增加;二是上年度未终审项目(包括基本公共卫生补助及基本药物制度补助项目)在本年度预算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出584.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.21万元,占2.6%;卫生健康支出550.22万元,占94.08%;住房保障支出19.38万元,占3.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.29万元,支出决算为584.82万元,完成年初预算的171.35%。其中:

1.社会保障和就业支出:年初预算数为57.66万元,支出决算为15.21万元,完成年初预算的26.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初有职业年金的预算,我单位当年无退休人员。

2.卫生健康支出:年初预算数为263.96万元,支出决算为550.22万元,完成年初预算的208.45%,决算数大于预算数的主要原因是上年度未终审项目(包括基本公共卫生补助及基本药物制度补助项目)在本年度支出

3.住房保障支出年初预算数为19.67万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是公积金核定按人员职称变动前工资基数核定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出319.91万元。其中:

人员经费319.91万元,较上年决算数增加68.68万元,增长27.34%,主要原因是本年度职工职称变动人员工资支出提高、职工各项保险费及住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金等。

公用经费0.00万元,较上年无变化。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)     三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

其中:公务用车购置费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3. 公务接待费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化

(三)     三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度我单位政府采购支出合计85.88万元,其中:政府采购货物支出85.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额85.88万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗保障急救救护用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金264.9万元,占一般公共预算项目支出总额的45.3%。组织对“国家基本公共卫生服务补助”、“国家基本药物制度补助”、“医养结合与失能老年人评估指导经费”、“国家基本药物省级定额补助”、“疫情防控专项资金”、“医务人员临时性工作补助”、“省级综合改革补助”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出264.9万元。我单位根据工作需要,认真开展各项目绩效管理工作,严格经费支出及报账程序,明确职责、专款专用,较好地完成了2023年各个项目年初确定的总目标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“国家基本公共卫生服务补助”、“国家基本药物制度补助”、“医养结合与失能老年人评估指导经费”、“国家基本药物省级定额补助”、“疫情防控专项资金”、“医务人员临时性工作补助”、“省级综合医改补助”等7个项目绩效自评结果(详细见附件2)。

1. “国家基本公共卫生服务补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为140.62万元,执行数为139.71万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况:一是加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传,提高了群众的健康意识;二是加强四类人群及孕产妇、儿童的管理,提高了服务管理率;三是减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病的发生;四是不断加强了地方病的监测及筛查工作。发现的主要问题及原因:一是居民“未病先防”的健康意识还有待增强;二是医务人员的业务素养和服务质量还需不断提高。下一步改进措施:一是通过微信公众号、短视频、宣传图册等各种方式,加强居民健康知识宣教,提高全民健康意识;二是强化人员培训学习,不断提高服务人员综合素质。该项目绩效自评整体情况良好。

2. “国家基本药物制度补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是卫生院及村卫生室通过实施国家基本药物制度,药品实行零差率销售政策,规范药物使用流通,确保药物安全有效;二是减轻了群众看病就医的负担,缓解了群众“看病贵”的问题。发现的主要问题及原因:一是基本药物的品种部分缺失;二是群众满意度还不够。下一步改进措施:采购人员积极和医药配送企业联络,尽最大可能地满足群众的就医需求。该项目绩效自评整体情况良好。

3. “医养结合与失能老年人评估指导”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.673万元,执行数为0.673万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是乡村两级通过从老年人的躯体情况、功能状态、心理健康和社会环境状况等方面进行评估,早期发现轻度认知功能障碍;二是通过干预措施和制定治疗计划,以维持和改善老年人健康和功能状态,最大程度地提高老年人的生活质量;三是对管辖内65岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务,并对符合条件的失能老人及照护者年内提供了1次健康指导工作,同时将服务信息及时录入了信息系统。发现的主要问题及原因:一是老年人健康服务体系有待进一步完善;二是服务对象的满意度还不够。下一步改进措施:积极和相关部门沟通协调,加强宣传,不断提高老年人生活质量和健康水平,改善失能老年人的生活质量。该项目绩效自评情况良好。

4. “国家基本药物省级定额补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证实施国家基本药物制度;对实施国家基本药物制度的16个卫生室给予补助;二是加强了单位服务体系建设,不断提升服务能力和水平。发现的主要问题及原因:基本药物品种不能完全满足辖区居民的需要。下一步改进措施:积极和医药配送企业联络,尽最大可能地满足群众的就医需求,不断提高居民的满意度。改项目绩效自评情况良好。

5. “疫情防控专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是积极进行疫情防控宣传,疫情物资储备及时到位,医疗废物处置规范;二是疫情恢复期,实行重点人群中药汤剂免费发放制度,提高群众抵抗力,保障了人民生命健康。发现的主要问题及原因:居民的健康防病意识还需不断提高。下一步改进措施:继续加大宣传力度,促进全民健康素养。该项目绩效自评情况良好。

6. “医务人员临时性工作补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.49万元,执行数为5.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医务人员临时性工作补助按时足额发放到位,职工的工作积极性增强,疫情防控工作有序开展,有效保障了人民生命健康。发现的主要问题及原因:医务人员的服务效率和服务质量还需不断提高。下一步改进措施:一是指派医务人员去上级单位进修学习;二是注重理论与实践结合,促进综合素质提升。该项目绩效自评情况良好。

7.“省级综合医改补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过进一步深化医药卫生体制改革,增强医改的整体性、系统性和协同性,努力推进医改向纵深发展,使得基本医疗保障制度不断完善;二是医疗服务能力明显提升。发现的主要问题及原因:药占比还需继续控制。下一步改进措施:不断提升医疗服务质量,降低药品收入。该项目绩效自评情况良好。

三、部门绩效评价结果

2023年,我单位以全县卫生健康工作要点及全镇经济工作会议精神为核心,全面发展基本医疗、公共卫生服务项目及家庭医生签约服务等重点工作。坚持以诚信办院、质量立院、服务兴院为宗旨,狠抓医疗质量,不断提高医疗、公共卫生服务能力,中医馆及口腔特色科室创新发展能力。深化服务内涵,强化质量控制,坚持改革创新,做到统筹兼顾,平衡发展,使我院整体工作水平明显提升,得到了群众的一致好评,表现如下:

(一)健全制度,规范内部管理:坚持以健康为中心,以服务对象满意为目标,进一步完善了劳动纪律、医德医风、医疗质量、服务规范、财务管理等各项规章制度。

(二)加强培训,提高业务能力:我院共派出3名同志外出进修培训,单位内开展理论培训10次,技能操作12次,参加县中医院中医适宜技术讲座2次,参加省、市、县妇幼保健培训讲座5次,多次参加庆阳、兰州、西安口腔医学组织的学术会议及理论培训。共有4名乡村医生参加全科医生培训。通过培训掌握了中医、妇幼保健、口腔领域发展的新理论、新技术、新经验,进一步提升了我院中医、妇幼保健、口腔专业人员的诊疗技术水平和医疗服务质量,不断满足了广大群众日益增长的就医需求。

(三)加强医疗质量,确保医疗安全:一是认真落实首诊负责制、值班、交接班、院内感染控制、医疗文书书写、医患沟通等核心制度。严格执行临床操作规范和操作流程。二是要求CBCT机及DR机操作人员佩戴个人剂量仪和患者穿戴铅衣、铅帽、铅围裙等,做好自身及患者的防护。三是要求口腔科、住院部、门诊做到器械及医疗用品“一人一用一消毒”,一次性医疗用物禁止重复使用,严格按照医疗废物处置流程对每天产生的医疗废物进行分类、收集、暂存。四是努力优化就医环境,对口腔门诊、化验室、B超室、心电图室等进行搬迁,规范了医疗环境,满足广大群众就医需求。五是积极开展口腔医疗服务,强化口腔保健,增加诊疗设备,健全就医需求。六是我院预防接种门诊顺利完成市级4A级预防接种门诊评定复审工作。

(四)加强乡村一体化管理:一是严格执行国家基本药物和药品零差率销售制度,严禁网下采购药品,严格执行医疗收费标准。二是制定村卫生室考核细则,与村医签订了聘用合同及《车道镇2023年村卫生室重点工作任务清单》,做到责任到人,任务到人,考核到人,奖惩到人。三是加强对村医的管理,严格执行村医每周1天或每月4天在卫生院临床工作制度,严格落实村医离开村卫生室告知制度。四是严格落实每月发放乡村医生省级定额补助、国家基本药物制度定额补助、绩效考核发放国家基本公共卫生服务项目补助。

(五)健康帮扶及家庭医生签约服务工作:2023年度我镇在市、县级专家的帮扶下,共成立6个家庭医生签约服务团队,入户为全镇监测对象有针对性地制定签约服务包,提供个性化的、全方位的、免费的家庭医生签约服务,对重大疾病、慢病人群进行每年不少于4次随访履约,其余健康人群每年提供不少于1次随访履约,确保签约人群家庭医生签约全覆盖。

(六)公共卫生服务项目工作落实情况一是居民健康档案工作。利用门诊就诊、住院、进村入户等方式进行居民健康档案建档及体检工作二是老年人健康管理。全镇65岁及以上老年人健康管理2235人,并完成一年一次的中医体质辨识及中医保健指导工作。三是慢病管理。全镇高血压患者健康体检2117人,2型糖尿病健康体检213人,重型精神障碍患者健康体检73人。所有管理人员均完成了全年至少4次的随访及有针对性地开展中医药保健指导服务。四是健康教育管理。利用宣传栏、文化墙、路标、电视、LED显示屏、微信朋友圈等进行健康知识宣传,主要内容包括老年人保健、口腔保健、中医适宜技术、高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、慢性阻塞性肺疾病、脑卒中、心肌梗死、恶性肿瘤、孕产妇儿童健康指导、结核病、常见传染病及突发公共卫生事件等相关健康教育知识。更换健康教育宣传栏6期,健康文化墙10面,4次张贴健康标语32条。开展健康教育活动27次,发放宣传资料21种,10000余份。五是预防接种工作。对所有适龄的儿童积极开展预防接种,共为适龄儿童接种2288针次,各类疫苗的接种率都得到了较大的提高。六是传染病疫情防控及结核病工作。完成了重点传染病如AFP、手足口病、季节性流感、新型冠状病毒性肺炎、霍乱等的主动监测任务。同时成立了重大疫情监测报告网络,分工明确,责任到人。对以上传染病实行每天零报告制度。七是妇幼健康管理。全镇有产妇96人,活产95人,住院分娩96人,七岁以下儿童保健管理822人,三岁以下儿童系统管理294人。加强孕前健康检查与叶酸发放管理。八是地方病防治管理。积极配合县地病办做好地方病防治工作,做到早发现、早治疗。九是卫生监督协管工作。积极做好食品安全信息的报告,做到饮用水安全卫生巡查和学校卫生监督等各项工作,本年度共计巡查次数为:医疗机构198次,学校卫生36次,生活饮用水4次,职业卫生4次。十是医养结合与失能老年人健康指导工作。与镇中心敬老院签订《医养结合服务协议》。向养老院提供各种医疗服务,包括健康体检、疾病诊治、护理等。全年医养结合共调查1641人,为加快推进医养结合工作,探索建立规范的老年健康服务体系提供客观依据。

(七)认真落实医保报销工作:我院按照县医保局的安排部署,继续加强两定医保工作的宣传,并全部开展医保报销工作,侧重宣传落实县内“分级诊疗”、“先看病、后付费”、“一站式”即时结报及两病办理服务等工作。

(八)党建工作:扎实开展第二批主题教育工作,大力加强基层党组织建设,发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用,持续激发党员干部学习工作新动力,深入开展行业突出问题专项整治活动,不断改进行业作风,营造医院良好发展氛围。持续推动党员先学、深学、多悟,真正把学习成效转化为实际行动。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育内容和核心要义内化为思想觉悟、转化为思维方法、细化为思路举措,紧密联系单位职能、科室及个人职责,明确年度党建工作目标及任务。强调贯彻落实,确保工作有布置、检查有反馈、整改有成效,以求实务实落实的态度,改进工作作风,提升服务能力,充分调动党员同志为群众健康服务的积极性。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映机关事业单位实施失业、工伤保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

卫生健康支出:指本单位用于卫生健康事业的经费支出。

住房保障支出:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件1:环县车道镇卫生院2023年度部门决算报表(1).pdf

附件2:环县车道镇卫生院2023年项目绩效自评表(1).pdf

附件3:环县车道镇卫生院2023年整体绩效自评报告及绩效表(1).pdf


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