欢迎进入甘肃省环县人民政府网!今天是:

您的位置: 首页 >法定主动公开内容>预算决算>详细内容
全文检索
索引号: wjj-2025-00091 发布机构:
生效日期: 2025-09-23 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

环县车道镇卫生院2024年度部门决算公开

时间:2025-09-23 【字体:

 

 

 

 

 

2024年度

环县车道镇卫生院部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县车道镇卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施;协调推进全镇医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置;制定全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全镇卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全镇突发公共卫生事件的医疗卫生救援;组织建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施;拟定全镇卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施;指导全镇卫妇幼卫生服务体系建设,负责贯彻落实家庭医生签约服务,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制,建立完善医疗服务评价和监督管理体系;组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责健康教育、健康促进和信息化建设工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划,加强中医药行业监管;承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

   环县车道镇卫生院内设内科、外科、中医科、口腔科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、拍片室、医保室、儿保室、预防接种室、公共卫生办公室、财务室及综合办公室等科室及下辖16个

村卫生室

 

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详细见附件1

二、收入决算表(详细见附件1

三、支出决算表(详细见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表(详细见附件1

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详细见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详细见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详细见附件1,本单位无相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详细见附件1,本单位无相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详细见附件1,本单位无相关数据,故本表无数据

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收总计均为693.60万元。与上年度相比,、支出总计各增加61.03万元,增长9.65%,主要原因是本年度职工职称变动人员工资提高、职工各项保险费及住房公积金增加; 2024年度收入总计包一般公共预算财政拨款收入626.12万元、事业收入67.48万元,支出总计包括卫生健康支出629.53万元、社会保障和就业支出41.35万元,住房保障支出22.72万元

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计693.60万元,其中:财政拨款收入626.12万元,占90.27%;事业收入67.48万元,占9.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计693.60万元,其中:基本支出354.74万元,占51.14%;项目支出338.86万元,占48.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为626.12万元。与年相比,各增加41.30万元,增长7.06%。主要原因是本年度职工职称变动人员工资收入提高、职工各项保险费及住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出626.12万元,较上年决算数增加41.30万元,增长7.06%。主要原因是本年度职工职称变动人员工资支出提高、职工各项保险费及住房公积金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出626.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.35万元,占6.6%;卫生健康支出562.05万元,占89.77%;住房保障支出22.72万元,占3.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.86万元,支出决算为626.12万元,完成年初预算的172.08%。其中:

1.社会保障和就业支出:年初预算数为51.96万元,支出决算为41.35万元,完成年初预算的79.58%,决算数小于预算数的主要原因是年初有职业年金的预算,我单位当年无退休人员

2.卫生健康支出:年初预算数为287.06万元,支出决算为562.05万元,完成年初预算的195.80%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度有新分配人员,工资增加;二是年度内有项目预算增加。

3.住房保障支出年初预算数为24.84万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的91.46%,决算数小于预算数的主要原因是公积金核定按人员职称变动前工资基数核定

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.74万元。其中:人员经费354.74万元,较上年决算数增加34.83万元,增长10.89%,主要原因是本年度职工职称变动人员工资支出提高、职工各项保险费及住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金等公用经费0.00万元,较上年无变化

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度没有财政拨款“三公”经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)   三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化

2.公务用车购置及运行维护费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化其中:公务用车购置费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化公务用车运行维护费:全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化

3.公务接待费:年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化

(三)   三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度我单位政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医疗保障急救救护用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金271.62万元,占一般公共预算项目支出总额的80.16%。组织对“国家基本公共卫生服务补助”、“国家基本药物制度补助”、“国家基本药物省级定额补助”、“医疗服务与保障能力提升补助”、“基层医疗卫生机构综合改革省级补助” 、县列为民办实事项目(卫生院供暖改造)等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出271.62万元。我单位根据工作需要,认真开展各项目绩效管理工作,严格经费支出及报账程序,明确职责、专款专用,较好地完成了2024年各个项目年初确定的总目标

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“国家基本公共卫生服务补助”、“国家基本药物制度补助”、“国家基本药物省级定额补助”、“医疗服务与保障能力提升补助”、“基层医疗卫生机构综合改革省级补助” 、县列为民办实事项目(卫生院供暖改造)等6个项目绩效自评结果(详细见附件2)。

1.“国家基本公共卫生服务补助””项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为149.83万元,执行数为149.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传,提高了群众的健康意识;二是加强四类人群及孕产妇、儿童的管理,提高了服务管理率;三是减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病的发生;四是不断加强了地方病的监测及筛查工作。发现的主要问题及原因:一是居民“未病先防”的健康意识还有待增强;二是医务人员的业务素养和服务质量还需不断提高。下一步改进措施:一是通过微信公众号、短视频、宣传图册画等各种方式,加强居民健康知识宣教,提高全民健康意识;二是强化人员培训学习,不断提高服务人员综合业务素质。该项目绩效自评整体情况良好。

2.“国家基本药物制度补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为17.06万元,执行数为17.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是卫生院及村卫生室通过实施国家基本药物制度,药品实行零差率销售政策,规范药物使用流通,确保药物安全有效;二是减轻了群众看病就医的负担,缓解了群众“看病贵”的问题。发现的主要问题及原因:一是基本药物的品种部分缺失;二是群众满意度还有待继续提高。下一步改进措施:采购人员积极和医药配送企业联络,尽最大可能地满足群众的就医需求。该项目绩效自评整体情况良好。

3.“国家基本药物省级定额补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为6.72万元,执行数为6.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证实施国家基本药物制度;对实施国家基本药物制度的16个卫生室给予补助;二是加强了单位服务体系建设,不断提升服务能力和水平。发现的主要问题及原因:基本药物品种不能完全满足辖区居民的需要。下一步改进措施:积极和医药配送企业联络,尽最大可能地满足群众的就医需求,不断提高居民的满意度。该项目绩效自评整体情况良好。

4. “医疗服务与保障能力提升补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过引进口腔专业设备设施,口腔医护人员外出培训学习,大大提高了我院口腔诊断的准确性,为患者提供了更方便、更好的医疗服务。该项目绩效自评整体情况良好。

5.“基层医疗卫生机构综合改革省级补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.01万元,执行数为18.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过进一步深化医药卫生体制改革,增强医改的整体性、系统性和协同性,努力推进医改向纵深发展,使得基本医疗保障制度不断完善;二是医疗服务能力明显提升。我们将持续提升医疗服务水平,不断促进我院医疗服务高质量发展。该项目绩效自评情况良好。

6.“ 县列为民办实事项目(卫生院供暖改造)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对我院供暖设施进行更换维修,解决了单位存在的热源负荷不足、采暖管网生锈漏水等问题,很好地改善了职工的生活质量和基层群众的就医环境。该项目绩效自评情况良好。

三、部门绩效评价结果

2024年是落实“十四五”规划的攻坚之年,也是我院医疗卫生事业上台阶提水平的关键之年。我们深入推进“改变作风优化环境年”活动,加强医院医德医风建设,积极开展群众身边不正之风和医药领域腐败问题集中整治工作,扎实开展“医疗服务质量提升年”活动和“改善就医感受提升患者体验”主题活动,认真组织开展“公共卫生服务规范年”活动,完成口腔科特色科室标准建设,严格落实乡村一体化管理,积极推动中医药服务工作,做好重点传染病和地方病防控工作,积极提升卫生应急能力,建设平安医院。努力为全镇广大群众提供更加优质、安全、有效、便捷的医疗卫生服务,表现如下:

(一)积极开展党建和行风建设,推动党建与业务深度融合

坚持以政治建设为统领,以“党建业务深度融合年”为载体,巩固拓展主题教育成果,纵深推进“三抓三促”行动。深入学习《全县改变作风优化环境年实施方案》、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》、《甘肃省医疗机构及其工作人员廉洁从业实施方案(2021-2024年)》等党纪法规,卫生健康法律法规。认真实施“改进作风优化环境年”活动,从严落实“九项准则”,加强医德医风建设,规范执业行为和医疗秩序,扎实开展群众身边不正之风和医药领域腐败问题集中整治工作,切实解决“四冷”问题,推动行业作风大转变,着力营造崇德尚廉、正气充盈的医疗环境。积极推进党建工作与健康扶贫、公共卫生、基本医疗工作深度融合,提高我院各项工作质量。积极开展党性实践活动,丰富职工政治文化生活,增强单位凝聚力和工作执行力。

(二)持续提升医疗服务质量

一是优化医院内部管理,完善医院管理机制。积极推进以院长、副院长负责制为基础的两级管理制度,进一步完善医院各项规章制度,使医院管理由粗放管理向规范化、制度化管理转变。二是加强医疗行为管理。根据临床诊疗指南、规范,持续推进临床路径管理,促进合理检查、合理治疗、合理用药。强化医技人员管理,持续提升检查检验结果水平,严格医务人员执业管理。三是严格开展绩效考核。逐步完善绩效考核方案,建立健全奖惩机制,落实按劳取酬、多劳多得、优绩优酬,量化管理,坚持公开、公平、公正考核原则。激发医务人员的工作积极性和主动性。四是持续优化诊疗环境,不断改善群众就医感受。扎实开展“医疗服务质量提升年”活动和“改善就医感受提升患者体验”主题活动,积极对我院门诊部、住院部进行合理改造。五是完成口腔科特色科室建设。口腔科从科室的布局设置到诊疗运行都趋于规范化,我院于4月底完成口腔科特色科室建设并通过验收。新增了牙科综合治疗椅、口腔科医用显微镜、多功能牙周治疗仪、口腔数字化扫描仪、超声骨刀、口腔高清内窥镜等先进的口腔医疗设备,这些设备的引进大大提高了我们诊断的准确性,为患者提供了更方便、更好的医疗服务。六是加强业务知识学习,强化操作技能训练。实施“岗位练兵技术比武年”活动每季度组织一次技能比赛,医师参加处方点评、病历评阅等比赛活动,护士参加护理技能操作比赛以及村医参加临床基础技能操作比赛等,进一步提高了我院急诊急救医疗服务能力。七是继续加快人才培养,提高技术水平。全年我院派出3名同志进修学习,其中2名同志进修学习B超技术,1名同志参加全科医师培训。另外我们严格落实所有医护人员参加基层卫生管理平台在线培训,严格考核。逐步建立起一支高素质的人才队伍,确保全院临床技术水平有较大的提升,进一步促进医院的快速发展。

(三)加强基本公共卫生服务水平和家庭医生签约服务能力,提升基本公共卫生服务水平:

1.积极开展“公共卫生服务规范年”活动,加强居民健康档案及慢病的规范管理。建立居民健康电子档案16850人,建档率达到95%以上。新增高血压病患者201人,糖尿病患者29人,严重精神障碍患者5人。全镇65岁及以上老年人2214人,健康管理2175人,健康管理率达到90%以上,并按照《基本公共卫生服务中医药健康管理技术规范》要求,对健康管理的65岁及以上老年人完成一年一次的中医体质辨识及中医保健指导工作。利用下村健康体检、门诊首诊测血压、测血糖筛查慢性病患者,到目前为止,我镇共管理高血压患者2305人,健康体检2046人,体检率88%以上;2型糖尿病患者255人,健康体检229人,体检率89%以上;严重精神障碍患者90人,健康体检81人,体检率达90%以上,规范管理率达90%以上,服药率90%,规律服药率70%。进一步加强基本公共卫生服务项目资金的管理。完成基本公共卫生补助资金等卫生健康系统专项扶贫资金的监管和使用。无截留、挤占、挪用等问题发生。

2.持续巩固健康扶贫成果,进一步落实家庭医生签约、履约服务工作。

一是认真做好全镇乡村振兴监测对象中患病人群的动态管理,建立大病专项救治台账及慢性病签约台账,及时更改全国因病致贫返贫动态管理系统中相关信息。2024年度我镇共有乡村振兴监测人群2701户11258人,包括脱贫户2613户10916人,边缘户60户231人,脱贫不稳定户48户209人,突发严重困难户81户343人。经摸底,患病总人数2014人,其中:重大疾病235人,慢性病1453人。二是积极贯彻落实省市《进一步规范家庭医生签约服务的工作方案》的具体措施,按照家庭医生签约服务工作要求,利用入户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率在市、县级专家的帮扶下,我镇成立16个家庭医生签约服务团队,入户为全镇监测对象有针对性地制定签约服务包,提供免费的家庭医生签约服务,确保签约人群家庭医生签约全覆盖2024年我镇共签约家庭医生签约服务协议2753户,11482人,共签约中级包1738人,初级包9744人。三是我院通过开展义诊、送医送药等活动(兰大一院脱贫攻坚帮扶团队来我院大型义诊2次,义诊200余人次,环县人民医院携手天津市帮扶专家团队大型义诊1次,义诊100人次,教学查房1次,我院进村入户义诊20次,义诊500余人次。),为广大群众提供免费的医疗服务和帮助,让广大群众在家门口享受到专家诊疗服务。

3.医养结合工作稳步进行。

一是对辖区内65岁以上居家养老的老年人进行两次医养结合服务,对高龄、失能、行动不便的100多名老年人提供上门体检,健康教育等服务。二是与车道中心敬老院签订《医养结合服务协议》,免费为敬老院老年人提供体检、健康保健知识的咨询。

4.健康教育服务多样化。

一是我院利用宣传栏、文化墙、路标、电视、LED显示屏、微信朋友圈等载体进行健康知识宣传,主要内容包括老年人保健、中医适宜技术、高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、慢性阻塞性肺疾病、脑卒中、心肌梗死、恶性肿瘤、预防接种、孕产妇及儿童、传染病及突发公共卫生事件等相关健康教育知识。更换健康教育宣传栏6期,刷写健康文化墙10面,张贴健康标语48条,悬挂横幅22条,电视循环播放宣传小视频270次,540小时,LED显示屏滚动播放健康教育内容及相关卫生健康政策10条。二是利用健康体检进村进社进学校开展健康教育宣传活动。共计开展健康教育活动23次,其中健康知识讲座活动11次,公众健康咨询活动8次,健康科普活动4次,参加人数1000余人。发放宣传资料12种,1000余份。利用门诊就诊进行个性化健康教育人数达800余人。

5.疾控工作稳步推进。

一是预防接种工作有序开展。完成了对全镇适龄儿童的免疫接种,计划免疫资料管理,计划免疫信息化管理,疑似预防接种异常反应监测与处置,免疫规划接种率监测,疫苗与冷链系统管理,疫苗针对传染病监测报告,对村医每月进行培训学习、督导反馈,村级每月开展本村所有儿童的查漏补种等免疫规划工作。二是传染病疫情规范报告,重点传染病积极防控、主动监测。全年我镇共计上报传染病14例,1例风疹,及时报告率100%。完成重点传染病如AFP、手足口病、季节性流感、霍乱等的主动监测任务。同时成立了重大疫情监测报告网络,分工明确,责任到人。对重点传染病如AFP、麻疹、季节性流感、霍乱等传染病实行每天零报告制度,随时掌握疫情动态,有效地杜绝了疫情在我镇的发生。三是积极防治结核病,大力宣传结核病防治知识。我镇共管理5名结核病患者,其中3名完成全程治疗,在管病例2例。我镇通过“3.24”法定的结核病宣传悬挂横幅,更新LED电子屏信息,张贴宣传画、发放宣传单,使得结核病防治知识得以广泛宣传。并对村医及有关医务人员进行了一次结核病防治知识的培训,进一步提高肺结核病人的发现率并能够及时有效做好督导管理工作。四是地方病防治工作有序进行。我院布病筛查2657人,向县疾控中心送检布病血清2657份,疾控中心反馈初筛疑似布病患者97人。包虫病筛查400人。五是卫生监督协管工作积极开展。积极做好食品安全信息的报告,做到饮用水安全卫生巡查和学校卫生监督等各项工作,今年巡查医疗机构198次,学校卫生24次,生活饮用水4次,职业卫生4次。

6.妇幼健康管理工作进一步提升。一是规范“两个系统管理”。全镇共管理产妇73人,建卡68人,活产73人,产前检查71人,新法接生71人,产后访视71人,系统管理68人,住院分娩71人,高危产妇26人,高危住院分娩26人,住院分娩率100%。二是儿童系统管理。全镇七岁以下儿童763人,保健管理714人;三岁以下儿童259人,系统管理245人;新生儿访视71人,高危儿童5人。三是狠抓“营养包”项目实施,促进各项工作的全面开展。共发放营养包975盒,受益儿童人数156人。四是加强孕前健康检查、叶酸发放管理。2024年孕前检查22对,完成22对;早孕随访70人,随访212人次;妊娠结局随访18人,随访44人次;叶酸发放63人,共发放叶酸372瓶,叶酸随访372人次,县级反馈叶酸发放随访203人次。避孕节育服务17例。

(四)认真落实医保报销工作,大力宣传医保相关政策。

严格按照县医保局的安排部署,继续加强新医保政策的宣传,规范落实门诊“慢特病”、“两病”报销政策,侧重宣传落实“分级诊疗”、“先看病、后付费”、DRG付费、“一站式”即时结报等工作。我院和16个村卫生室共报销普通门诊6018人次(其中村卫生室报销462人次),门诊慢病特病基本医保报销904人次,外院住院报销37人次,本院住院报销653人次,完成两病备案管理15人,报销94人次。

(五)乡村一体化管理趋于规范化。

严格落实《甘肃省乡村医生管理办法(试行)》,落实乡村“六统一”管理制度。进一步完善村卫生室绩效考核评价体系,坚持多劳多得、优绩优酬、激发乡村医务人员活力动力;严格落实每月向乡村发放基本工资和按月考核发放公共卫生绩效考核补助制度;严格落实村医上班及请销假制度,遵从医院安排来医院进修学习;严格落实基本药物管理,药品零差率制度,药品不低于80种,严禁网下采购,加价销售药品。

(六)积极落实为民办实事项目

一是积极完成省列为民办实事老年人白内障复明工程,我镇共初筛上报疑似白内障患者21名,其中符合手术指征11人,已做11人,较好完成了当年工作任务。切实解决了低保困难白内障患者生活质量不高、家庭和社会负担过重的问题。二是大力宣传通知我镇三年来未受检的33-64岁农村妇女到环县妇幼保健院进行“两癌”免费检查,10月份妇幼保健院来我院开展妇女病普查工作,免费筛查152人。

(七)提升卫生应急能力,建设平安医院

一是高度重视安全生产工作。加强安全生产监管和隐患排查,每月开展一次安全生产大排查,对排查出来的问题“全部上账,限期整改”,每月开展1次安全教育培训,牢固树立安全防范意识。二是强化医疗废物管理、处理工作。严格按照医疗废物处理管理办法对医疗废物进行分类、消毒、暂存、运转,严禁医疗垃圾与生活垃圾混装。全年完成医疗废物转运180次。三是提升行业综治、维稳工作。每月开展隐患矛盾排查工作,及时化解重大矛盾纠纷和突出信访问题。

注:环县车道镇卫生院2024年度整体绩效自评报告及自评表(详细见附件2)

  环县车道镇卫生院2024年度项目支出绩效自评报告及自评表(详细见附件3)

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映机关事业单位实施失业、工伤保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

卫生健康支出指本单位用于卫生健康事业的经费支出。

住房保障支出指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

工资福利支出指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

附件1:环县车道镇卫生院2024年度部门决算公开表.xlsx

附件2:环县车道镇卫生院2024年度整体绩效自评报告及自评表.pdf

附件3:环县车道镇卫生院2024年度项目支出绩效自评报告及自评表.pdf.pdf



扫一扫分享到朋友圈
【打印正文】
分享到:
【字体: