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索引号: wjj-2025-00042 发布机构:
生效日期: 2025-02-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

环县疾病预防控制中心2025年部门单位预算公开

时间:2025-02-27 【字体:

附件1

 

 

 

环县疾病预防控制中心

2025年单位预算公开情况说明

目  录

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)承担全县预防接种、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、医疗机构人员培训等工作。于20236月,由原县疾病预防控制中心、县卫生健康局综合监督执法所、县地方病防治办公室职能调整后成立,为正科级公益性事业单位 中心现办公场地于2018年11月搬迁投入使用,占地面积7.28亩,综合业务楼建筑面积为4498㎡其中:实验室用房1300),附属用房面积260.29

二、机构设置情况

环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)内设人秘、免疫规划、传染病防制、卫生监测、慢病管理、检验、财务、稽查、医政执法、学校卫生、公共卫生、职业卫生、地方病防治13个股室

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1017.82万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算1017.82万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1017.82万元,占100%;

政府性基金预算收入    万元,占XX.XX%;

上年结转收入0万元,占XX.XX%;

其他收入    万元,占XX.XX%。

 

61345935d9b044858cd8aabb634fd42c.Png

(二)支出预算

2024年支出预算1017.82万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出947.95万元,占93%;项目支出69.87万元,占7%;上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况

48a676a311744d659d8cce0b56727769.Png2025年一般公共预算当年支出1017.82万元,包括:一般公共服务支出8.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出124.59万元、其他支出   885.23万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出1017.82万元,比2024年预算增加22.48万元,增长2%,增长的主要原因是机构改革人员经费增加。其中:人员经费支出849.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出98.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算69.87万元,比2024年预算减少191.21万元,减少274%,减少的主要原因是2024年其他项目资金未结转

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务2025年预算数为8.00万元,2024年预算持平。

2.社会保障和就业2025年预算数为124.59万元,比2024年预算减少35.03万元主要原因是退休2人和调出人员5人

3.卫生健康2025年预算数为826.82万元,比2024年预算增加62.5万元主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加

4.住房保障2024年预算数为58.41万元,比2024年预算减少4.99万元

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.00万元,较2024年预算持平

1.因公出国(境)费用   万元,较2024年预算增加(减少)   万元,增长(下降)   %,增长(下降)的主要原因是……。

2.公务接待费   万元,较2024年预算增加(减少)   万元,增长(下降)   %,增长(下降)的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费8.00 万元(其中:公务用车购置    0.00万元,公务用车运行维护费8.00 万元),较2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元。

 


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00 万元。

七、政府采购安排情况

2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00 万元。

2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4,265.22万元。其中:办公用房9,330.84     平方米,价值2,770.29万元。预算部门(单位)共有公务用车3辆,价值56.33万元。单价20万元以上的设备价值万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0.00万元。未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表

(二)非税收入情况

本单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门(单位)项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,更加精准编制2025年度部门预算

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标12个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标17个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

 

 

环县疾病预防控制中心

2025年  2 6

 

附件:1.环县疾病预防控制中心 2025部门预算公开表

2.环县疾病预防控制中心 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1017.82

一、一般公共服务支出

8.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

124.59

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

826.82

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

58.41

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债还本支出

 

本年收入合计

1017.82

本年支出合计

1017.82

 

 

 

 

十、上年结转

0

三十一、结转下年

0

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1017.82

支出总计

1017.82

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1017.82

        ……

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

        ……

 

三、国有资本经营预算收入

 

        ……

 

四、教育专户核算

 

        ……

 

五、事业收入

 

        ……

 

六、上级补助收入

 

        ……

 

七、附属单位上缴收入

 

        ……

 

八、经营收入

 

        ……

 

九、其他收入

 

        ……

 

       本年收入合计

1017.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

0

        ……

 

十一、上年结余

 

        ……

 

       收入合计

1017.82

备注:无内容应公开空表并说明情况。



表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,017.82

947.95

69.87

0.00

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 



表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,017.82

一、本年支出

995.34

(一)一般公共预算财政拨款

1,017.82

(一)一般公共服务支出

8.00

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

124.59

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

826.82

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

58.41

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

1,017.82

支    出    总    计

1,017.82

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

1,017.82

1,017.82

947.95

69.87

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 



表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

1,017.82

947.95

69.87

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

总计

947.95

849.14

98.81

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费



公务用车购置费

公务用车运行费



**

1

2

3

4

5

6

7

总计

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

1,017.82

947.95

69.87

1

[30201]办公费

 

 

 

2

[30202]印刷费

 

 

 

3

[30205]水费

 

 

 

4

[30206]电费

 

 

 

5

[30207]邮电费

 

 

 

6

[30208]取暖费

 

 

 

7

[30209]物业管理费

 

 

 

8

[30211]差旅费

 

 

 

9

[30213]维修(护)费

 

 

 

10

[30215]会议费

 

 

 

11

[30218]专用材料费

 

 

 

12

[30229]福利费

 

 

 

13

[30231]公务用车运行维护费

 

 

 

14

[30299]其他商品和服务支出

 

 

 

15

[31002]办公设备购置

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称

环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)

总 体 目 标

目标1:保障环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)正常运行,完成上级部门下达的各项工作任务;

目标2:围绕各项目工作任务,突出环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)工作,保障群众身体健康,促进健康环县事业稳步发展;

目标3:严格做好上级单位安排的各项资金的审批与落实,牢固把控好资金流向的合理合法化。

预 算 情 况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

849.14

当年财政拨款

1017.82

公用经费

98.81

上年结转资金

0

合计

947.95

其他资金

 

项目支出

 

收入预算合计

1017.82

支出预算合计

1017.82

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

收入预算,    支出预算

100%

财务管理

财务管理制度

健全

 

 

 

履职效果

重大传染病

防范完成情况

95%

基本公共卫生疾病

防范完成情况

95%

重点地方病、布病

防范完成情况

95%

能力建设

规划建设

 

完善

档案管理

 

规范

 

 

 

 


 

附件2

 

 

 

 

 

环县2025年部门预算项目绩效目标表

 

项目名称

2024年中央财政重大传染病防控经费

项目属性

      新增项目□                  延续项目R

主管部门

环县卫生健康局

主管部门编码

 

项目实施单位

环县疾病预防控制中心

项目负责人

万广慧

联系电话

18993458706

项目建设起止时间

202511日至20251231

项目资金情况

项目总投资(万元)

53

2024预算申请资金(万元)

53

资金已到位情况

财政拨款:

 

自有资金:

 

事业收入:

 

经营性收入:

 

其他:

 

 

 

项目概况

减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平;进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。控制包虫病流行;完成重点人群摸底调查,开展布病防治知识健康教育,提高重点人群布病防控知识知晓率;开展重点人群筛查工作,提高病例早发现、早诊断和早治疗率;开展疫情调查处置、病例流行病学调查与随访管理工作;开展培训、督导和布病防控能力提升布病防控综合能力;开展麻风症状监测,加强病例早期发现工作,控制传染源。规范麻风治疗、管理工作,监测各类并发症及不良反应,减少畸残发生,消除麻风危害;疟疾保持无本地感染病例;黑热病发病呈低流行状态。 推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农地区癫痫患者筛查登记和随访管理。提高患者治疗率。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测:开展人禽流感、SARS、出血热、流感、手足口等传染病监测工作。掌握全县饮用水水质卫生动态变化,为饮用水安全监管提供依据和技术支持。饮用水监测覆盖100%的乡镇。开展食品安全风险监测,完成省级下达的监测任务;完成全县学生常见病及健康影响因素监测与干预工作任务。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。进一步加强耐药结核病防治工作,持续推进遏制耐药结核病防治行动,提升耐药结核病防治水平。县级定点医疗机构(环县人民医院)分子生物学耐药监测能力提升。

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2025172

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间:     2025年1月

完成时间:     2025年12月

1

 

 

2

 

 

3

 

 

……

 

 

……

 

 

年度项目绩效目标

目标1、减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标2 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理。目标3、开展饮用水、环境卫生与学校卫生监测。目标4、精神卫生医防融合模式和医院-社区一体化精神卫生服务模式进一步深化,基层精防人员能力进一步提升,精神卫生服务体系进一步完善。目标5、严重精神障碍患者多部门综合管理机制进一步强化,形成基本医保+大病保险+医疗救助+其他的费用支付模式,贫困患者住院和门诊治疗、社区康复费用进一步降低。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

丰水期:农村集中式供水42份,城区市政供水10 

52

 

基层精防人员培训与指导

43

 

质量指标

艾滋病哨点监测完成率

100%

 

各类传染病完成率

100%

 

时效指标

服务工作完成及时率

90%

 

 

 

 

成本指标

结转资金

53

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

资金使用合规性

合规使用

 

 

 

 

社会效益指标

提高居民生活质量

明显提高

 

 

 

 

环境效益指标

降低传染病发病率,优化环境

明显优化

 

 

 

 

可持续影响指标

体系建设,疾控防控成效

明显提高

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

群众满意度

95%

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他说明的问题

 

填报人:宋宏宜

 

单位负责人:万广慧

 

填报日期:2025.1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

环县2025年部门预算项目绩效目标表

 

项目名称

2024年重大公共卫生服务补助资金

项目属性

      新增项目□                  延续项目R

主管部门

环县卫生健康局

主管部门编码

 

项目实施单位

环县疾病预防控制中心

项目负责人

万广慧

联系电话

18993458706

项目建设起止时间

202511日至20251231

项目资金情况

项目总投资(万元)

17

2024预算申请资金(万元)

17

资金已到位情况

财政拨款:

 

自有资金:

 

事业收入:

 

经营性收入:

 

其他:

 

 

 

项目概况

1、减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。2、 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理。3、开展饮用水、环境卫生与学校卫生监测。4、精神卫生医防融合模式和“医院-社区”一体化精神卫生服务模式进一步深化,基层精防人员能力进一步提升,精神卫生服务体系进一步完善。5、严重精神障碍患者多部门综合管理机制进一步强化,形成“基本医保+大病保险+医疗救助+其他”的费用支付模式,贫困患者住院和门诊治疗、社区康复费用进一步降低。

项目立项情况

项目立项的依据

环财发【2025172

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间:     2025年1月

完成时间:     2025年12月

1

 

 

2

 

 

3

 

 

……

 

 

……

 

 

年度项目绩效目标

目标1、减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标2 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理。目标3、开展饮用水、环境卫生与学校卫生监测。目标4、精神卫生医防融合模式和医院-社区一体化精神卫生服务模式进一步深化,基层精防人员能力进一步提升,精神卫生服务体系进一步完善。目标5、严重精神障碍患者多部门综合管理机制进一步强化,形成基本医保+大病保险+医疗救助+其他的费用支付模式,贫困患者住院和门诊治疗、社区康复费用进一步降低。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

枯水期和丰水期共采水份数

104

 

基层精防人员培训与指导

43

 

质量指标

各类传染病完成率

100%

 

 

 

 

时效指标

服务工作完成及时率

90%

 

 

 

 

成本指标

结转资金

17

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

资金使用合规性

合规使用

 

 

 

 

社会效益指标

提高居民生活质量

明显提高

 

 

 

 

环境效益指标

降低传染病发病率,优化环境

明显优化

 

 

 

 

可持续影响指标

体系建设,疾控防控成效

明显提高

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

群众满意度

95%

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他说明的问题

 

填报人:宋宏宜

 

单位负责人:万广慧

 

填报日期:2025.1.17

 

 

 

 

 

 

 

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