索引号: | wjj-2025-00042 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-02-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
环县疾病预防控制中心2025年部门单位预算公开
附件1
环县疾病预防控制中心
2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)承担全县预防接种、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、医疗机构人员培训等工作。于2023年6月,由原县疾病预防控制中心、县卫生健康局综合监督执法所、县地方病防治办公室职能调整后成立,为正科级公益性事业单位。 中心现办公场地于2018年11月搬迁投入使用,占地面积7.28亩,综合业务楼建筑面积为4498㎡(其中:实验室用房1300㎡),附属用房面积260.29㎡。
二、机构设置情况
环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)内设人秘、免疫规划、传染病防制、卫生监测、慢病管理、检验、财务、稽查、医政执法、学校卫生、公共卫生、职业卫生、地方病防治等13个股室。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1017.82万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算1017.82万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1017.82万元,占100%;
政府性基金预算收入 万元,占XX.XX%;
上年结转收入0万元,占XX.XX%;
其他收入 万元,占XX.XX%。
(二)支出预算
2024年支出预算1017.82万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出947.95万元,占93%;项目支出69.87万元,占7%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出1017.82万元,包括:一般公共服务支出8.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出124.59万元、其他支出 885.23万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出1017.82万元,比2024年预算增加22.48万元,增长2%,增长的主要原因是机构改革人员经费增加。其中:人员经费支出849.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出98.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算69.87万元,比2024年预算减少191.21万元,减少274%,减少的主要原因是2024年其他项目资金未结转。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务2025年预算数为8.00万元,于2024年预算持平。
2.社会保障和就业2025年预算数为124.59万元,比2024年预算减少35.03万元。主要原因是退休2人和调出人员5人。
3.卫生健康2025年预算数为826.82万元,比2024年预算增加62.5万元。主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加。
4.住房保障2024年预算数为58.41万元,比2024年预算减少4.99万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算8.00万元,较2024年预算持平。
1.因公出国(境)费用 万元,较2024年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %,增长(下降)的主要原因是……。
2.公务接待费 万元,较2024年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %,增长(下降)的主要原因是……。
3.公务用车购置及运行维护费8.00 万元(其中:公务用车购置 0.00万元,公务用车运行维护费8.00 万元),较2024年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.00万元。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0.00 万元。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00 万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4,265.22万元。其中:办公用房9,330.84 平方米,价值2,770.29万元。预算部门(单位)共有公务用车3辆,价值56.33万元。单价20万元以上的设备价值万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 0.00万元。未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门(单位)项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,绩效自评覆盖率为100.00%。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,更加精准编制2025年度部门预算。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标12个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标17个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)
环县疾病预防控制中心
2025年 2 月 6 日
附件:1.环县疾病预防控制中心 2025年部门预算公开表
2.环县疾病预防控制中心 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1017.82 | 一、一般公共服务支出 | 8.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 124.59 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 | 826.82 |
|
| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 58.41 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 | 1017.82 | 本年支出合计 | 1017.82 |
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十、上年结转 | 0 | 三十一、结转下年 | 0 |
十一、上年结余 |
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收入总计 | 1017.82 | 支出总计 | 1017.82 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1017.82 |
…… |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
…… |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
…… |
|
四、教育专户核算 |
|
…… |
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五、事业收入 |
|
…… |
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六、上级补助收入 |
|
…… |
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七、附属单位上缴收入 |
|
…… |
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八、经营收入 |
|
…… |
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九、其他收入 |
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…… |
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本年收入合计 | 1017.82 |
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十、上年结转 | 0 |
…… |
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十一、上年结余 |
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…… |
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收入合计 | 1017.82 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1,017.82 | 947.95 | 69.87 | 0.00 |
…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,017.82 | 一、本年支出 | 995.34 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,017.82 | (一)一般公共服务支出 | 8.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)国有资本经营预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 124.59 |
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| (九)社会保险基金支出 |
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| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 826.82 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)国土海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 | 58.41 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十四)预备费 |
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| (二十五)其他支出 |
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| (二十六)债务还本支出 |
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| (二十七)债务付息支出 |
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| (二十八)债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 1,017.82 | 支 出 总 计 | 1,017.82 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1,017.82 | 1,017.82 | 947.95 | 69.87 |
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…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 1,017.82 | 947.95 | 69.87 |
…… | …… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 947.95 | 849.14 | 98.81 |
…… | …… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 1,017.82 | 947.95 | 69.87 |
1 | [30201]办公费 |
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2 | [30202]印刷费 |
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3 | [30205]水费 |
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4 | [30206]电费 |
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5 | [30207]邮电费 |
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6 | [30208]取暖费 |
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7 | [30209]物业管理费 |
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8 | [30211]差旅费 |
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9 | [30213]维修(护)费 |
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10 | [30215]会议费 |
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11 | [30218]专用材料费 |
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12 | [30229]福利费 |
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13 | [30231]公务用车运行维护费 |
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14 | [30299]其他商品和服务支出 |
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15 | [31002]办公设备购置 |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 |
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…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 |
|
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…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 |
|
…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 环县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | |||||
总 体 目 标 | 目标1:保障环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)正常运行,完成上级部门下达的各项工作任务; 目标2:围绕各项目工作任务,突出环县疾病预防控制中心(县卫生监督所)工作,保障群众身体健康,促进健康环县事业稳步发展; 目标3:严格做好上级单位安排的各项资金的审批与落实,牢固把控好资金流向的合理合法化。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 849.14 | 当年财政拨款 | 1017.82 | ||
公用经费 | 98.81 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 947.95 | 其他资金 |
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项目支出 |
| 收入预算合计 | 1017.82 | |||
支出预算合计 | 1017.82 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 收入预算, 支出预算 | 100% | |||
财务管理 | 财务管理制度 | 健全 | ||||
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履职效果 | 重大传染病 | 防范完成情况 | 95% | |||
基本公共卫生疾病 | 防范完成情况 | 95% | ||||
重点地方病、布病 | 防范完成情况 | 95% | ||||
能力建设 | 规划建设 |
| 完善 | |||
档案管理 |
| 规范 | ||||
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附件2 |
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环县2025年部门预算项目绩效目标表 | |||||
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项目名称 | 2024年中央财政重大传染病防控经费 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||
主管部门 | 环县卫生健康局 | 主管部门编码 |
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项目实施单位 | 环县疾病预防控制中心 | 项目负责人 | 万广慧 | 联系电话 | 18993458706 |
项目建设起止时间 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资(万元) | 53 | |||
2024预算申请资金(万元) | 53 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款: |
| 自有资金: |
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事业收入: |
| 经营性收入: |
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其他: |
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项目概况 | 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平;进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。控制包虫病流行;完成重点人群摸底调查,开展布病防治知识健康教育,提高重点人群布病防控知识知晓率;开展重点人群筛查工作,提高病例早发现、早诊断和早治疗率;开展疫情调查处置、病例流行病学调查与随访管理工作;开展培训、督导和布病防控能力提升布病防控综合能力;开展麻风症状监测,加强病例早期发现工作,控制传染源。规范麻风治疗、管理工作,监测各类并发症及不良反应,减少畸残发生,消除麻风危害;疟疾保持无本地感染病例;黑热病发病呈低流行状态。 推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农地区癫痫患者筛查登记和随访管理。提高患者治疗率。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测:开展人禽流感、SARS、出血热、流感、手足口等传染病监测工作。掌握全县饮用水水质卫生动态变化,为饮用水安全监管提供依据和技术支持。饮用水监测覆盖100%的乡镇。开展食品安全风险监测,完成省级下达的监测任务;完成全县学生常见病及健康影响因素监测与干预工作任务。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。进一步加强耐药结核病防治工作,持续推进遏制耐药结核病防治行动,提升耐药结核病防治水平。县级定点医疗机构(环县人民医院)分子生物学耐药监测能力提升。 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 环财发【2025】172号 | |||
项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间: 2025年1月 | 完成时间: 2025年12月 | ||
1、 |
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2、 |
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3、 |
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…… |
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…… |
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年度项目绩效目标 | 目标1、减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标2、 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理。目标3、开展饮用水、环境卫生与学校卫生监测。目标4、精神卫生医防融合模式和“医院-社区”一体化精神卫生服务模式进一步深化,基层精防人员能力进一步提升,精神卫生服务体系进一步完善。目标5、严重精神障碍患者多部门综合管理机制进一步强化,形成“基本医保+大病保险+医疗救助+其他”的费用支付模式,贫困患者住院和门诊治疗、社区康复费用进一步降低。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 丰水期:农村集中式供水42份,城区市政供水10份 | 52份 |
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基层精防人员培训与指导 | 43人 |
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质量指标 | 艾滋病哨点监测完成率 | 100% |
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各类传染病完成率 | 100% |
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时效指标 | 服务工作完成及时率 | 90% |
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成本指标 | 结转资金 | 53万 |
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… |
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效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 合规使用 |
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社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 明显提高 |
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环境效益指标 | 降低传染病发病率,优化环境 | 明显优化 |
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可持续影响指标 | 体系建设,疾控防控成效 | 明显提高 |
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… |
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服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥95% |
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…… |
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其他说明的问题 |
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填报人:宋宏宜 |
| 单位负责人:万广慧 |
| 填报日期:2025.1.17 | |
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附件2 |
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环县2025年部门预算项目绩效目标表 | |||||
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项目名称 | 2024年重大公共卫生服务补助资金 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||
主管部门 | 环县卫生健康局 | 主管部门编码 |
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项目实施单位 | 环县疾病预防控制中心 | 项目负责人 | 万广慧 | 联系电话 | 18993458706 |
项目建设起止时间 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资(万元) | 17 | |||
2024预算申请资金(万元) | 17 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款: |
| 自有资金: |
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事业收入: |
| 经营性收入: |
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其他: |
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项目概况 | 1、减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。2、 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理。3、开展饮用水、环境卫生与学校卫生监测。4、精神卫生医防融合模式和“医院-社区”一体化精神卫生服务模式进一步深化,基层精防人员能力进一步提升,精神卫生服务体系进一步完善。5、严重精神障碍患者多部门综合管理机制进一步强化,形成“基本医保+大病保险+医疗救助+其他”的费用支付模式,贫困患者住院和门诊治疗、社区康复费用进一步降低。 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 环财发【2025】172号 | |||
项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间: 2025年1月 | 完成时间: 2025年12月 | ||
1、 |
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2、 |
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3、 |
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…… |
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…… |
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年度项目绩效目标 | 目标1、减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 环县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标2、 查治包虫病病人, 开展包虫病传染源管理。目标3、开展饮用水、环境卫生与学校卫生监测。目标4、精神卫生医防融合模式和“医院-社区”一体化精神卫生服务模式进一步深化,基层精防人员能力进一步提升,精神卫生服务体系进一步完善。目标5、严重精神障碍患者多部门综合管理机制进一步强化,形成“基本医保+大病保险+医疗救助+其他”的费用支付模式,贫困患者住院和门诊治疗、社区康复费用进一步降低。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 枯水期和丰水期共采水份数 | 104份 |
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基层精防人员培训与指导 | 43人 |
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质量指标 | 各类传染病完成率 | 100% |
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时效指标 | 服务工作完成及时率 | 90% |
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成本指标 | 结转资金 | 17万 |
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… |
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效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 合规使用 |
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社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 明显提高 |
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环境效益指标 | 降低传染病发病率,优化环境 | 明显优化 |
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可持续影响指标 | 体系建设,疾控防控成效 | 明显提高 |
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… |
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服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥95% |
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其他说明的问题 |
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填报人:宋宏宜 |
| 单位负责人:万广慧 |
| 填报日期:2025.1.17 | |
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