索引号: | wjj-2025-00029 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-02-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
环县小南沟乡卫生院2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
环县小南沟乡卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策;负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施;协调推进全乡医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置;制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,落实基本药物的采购、配送及使用;拟定全乡卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施;指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制,建立完善医疗服务评价和监督管理体系;负责健康教育、健康促进和信息化建设工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划,加强中医药行业发展;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益等。
二、机构设置情况
环县小南沟乡卫生院设有西医门诊、中医门诊、病房、妇查室、预防接种门诊、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、中西药房、治疗室、化验室、B超室、心电图室、放射室、财务室、医保办、办公室等科室。
我院事业编制12名。现有在职职工24名。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算321.31万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算321.31万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入321.31万元,占100%;
政府性基金预算收入0.00万元,占0%;
上年结转收入0.00万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算321.31万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出321.31万元, 占100%; 项目支出0万元,占0%; 上年结转0万元, 占0%。
二、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出321.31万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出51.20万元、卫生健康支出245.63万元、住房保障支出24.48万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(部门)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出321.31万元,比2024年预算增加50.85万元,增长18.80%,增长的主要原因是在职人员调资,在职人员增加。
其中:人员经费支出321.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算减少5.46万元,减少100%,减少的主要原因是2025年项目支出减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出2025 年预算数为51.2万元, 比 2024年预算增加8.59万元, 主要原因是在职人员增加。
2.卫生健康支出2025 年预算数为245.63万元, 比 2024年预算增加38.15万元, 主要原因是2025年在职人员增加。
3.住房保障支出2025 年预算数为24.48万元, 比 2024年预算增加4.11万元, 主要原因是2025年在职人员增加。
三、部门(部门)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
未安排预算,一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费支出情况表为空表。
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
未安排预算,一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况表为空表。
五、政府采购安排情况
2025年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
六、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为499.68万元。其中:房屋1440平方米,价值130万元。我部门共有救护车1辆,价值23.80万元。单价20万元以上的设备价值190.49万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
八、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目13个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个,完成率为84.62%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:一是绩效考核指标有待标准化;二是缺乏完善的绩效评价体系:预算绩效问责与激励制度还没完全建立,绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现;三是还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系,使各项财务工作有章可循,为提升财务服务质量提供制度保障;四是资金执行进度有待加快,财政吃紧,存在资金跨年度实施情况,资金使用进度较慢。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况:通过对部门整体支出绩效目标的运行监控,会发现一些问题和不足之处,了解部门的运行情况,并及时采取相应的措施进行调整和改进。在实际操作中,需要根据具体情况合理设定支出绩效目标,并选择合适的监控指标进行评估。同时,也需要注重问题的分析和改进措施的实施,以确保部门整体支出绩效目标的实现。
3.绩效自评开展情况。2024年度,专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。
九、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(部门)支出预算的组成部分,是各部门(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环县小南沟乡卫生院
2025年2月10日
附件:1.环县小南沟乡卫生院 2025年部门预算公开表
2. 环县小南沟乡卫生院 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 321.31 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 51.2 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 245.63 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 24.48 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 321.31 | 本年支出合计 | 321.31 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 321.31 | 支出总计 | 321.31 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 321.31 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 321.31 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 321.31 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | ||||
208社会保障和就业支出 | 51.2 | 51.2 | ||
20899其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | ||
2089999其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | ||
20805行政事业养老支出 | 48.96 | 48.96 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | 32.64 | ||
2080506机关事业单位职业年金支出 | 16.32 | 16.32 | ||
210卫生健康支出 | 245.63 | 245.63 | ||
21003基层医疗卫生机构 | 229.00 | 229.00 | ||
2100302乡镇卫生院 | 229.00 | 229.00 | ||
2100399其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
21004公共卫生 | ||||
2100408基本公共卫生服务 | ||||
21011行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | ||
2101102事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | ||
221住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | ||
22102住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | ||
2210201住房公积金 | 24.48 | 24.48 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 321.31 | 一、本年支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 321.31 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 51.2 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 245.63 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 24.48 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 321.31 | 支 出 总 计 | 321.31 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
环县小南沟乡卫生院 | 321.31 | 321.31 | 321.31 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.2 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | ||
20805 | 行政事业养老支出 | 48.96 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 16.32 | ||
210 | 卫生健康支出 | 245.63 | ||
2103 | 基层医疗卫生机构 | 229.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 229.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||
2104 | 公共卫生 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.63 | ||
221 | 住房改革支出 | 24.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.48 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.48 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 321.31 | 321.31 | ||
301 | 工资福利支出 | 321.31 | 321.31 | |
30101 | 在职人员工资 | 229.00 | 229.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.64 | 32.64 | |
30109 | 机关事业单位职业年金支出 | 16.32 | 16.32 | |
30110 | 机关事业单位基本医疗保险 | 16.63 | 16.63 | |
30112 | 机关事业单位生育、工伤、失业保险 | 2.24 | 2.24 | |
30113 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
…… | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 环县小南沟乡卫生院 | |||||
总 体 目 标 | 在全年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1.保障在职人员的正常办公、生活秩序,保障医院日常运行,开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。 2.抓好乡村振兴,加强对辖区重点监测对象的扶持力度,做好家庭医生签约服务; 3.认真安全开展医疗工作; 4. 继续稳步推进国家基本公共卫生服务,按照上级考核指标逐项完成; 5.做好城乡居民医保基金管理,对城乡居民医保住院病人兑付实行一站式结算;弄虚作假、不6.严格执行国家基本药物制度,落实国家基本药物带量采购与使用; 7.继续开展专业技术人员业务知识培训活动,做好人才队伍建设; 8.发挥中医药优势,提高中医服务水平。
| |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 321.31 | 当年财政拨款 | 321.31 | ||
公用经费 | 0 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 0 | 收入预算合计 | 0 | |||
支出预算合计 | 0 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 支出预算执行率 | <=100 | |||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 部门整体支出绩效评价数量 | =1家 | |||
各项财政工作质量 | 符合相关规定及要求 | |||||
保障工资福利支出人员 | 24人 | |||||
保障退休人员医疗保险人数 | 1人 | |||||
单位日常公用经费支出规范性 | 规范 | |||||
单位党的建设 | 规范 | |||||
廉政教育 | 规范 | |||||
成本控制情况 | 定额标准内 | |||||
各项财政工作开展及时性 | 及时 | |||||
其他公共卫生工作开展及时性 | 及时 | |||||
部门效果目标 | 持续提升职工的生活水平,促进职工工作积极性 | 持续提升 | ||||
保障单位日常办公及生活的正常运转,提高业务人员办公效率 | 保障 | |||||
理论学习 | 及时 | |||||
及时做好基层卫生服务,组织医疗卫生,防疫,妇幼保健,慢病管理等基本公共卫生工作。 | 及时全面 | |||||
做好突发公共卫生事件的上报,处理 | 及时有效 | |||||
单位医疗服务水平持续提高,运行稳定。 | 持续提高 | |||||
服务对象满意度 | 患者满意度 | 较上年提高 | ||||
在职人员满意度 | 较上年提高 | |||||
社会影响 | 社会公共服务能提升,公共服务水平提升情况 | 显著提高 | ||||
违规发生数 | 0次 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 管理机制完备性 | 健全 | |||
公共医疗卫生服务能力持续提升 | 持续提升 | |||||
档案管理 | 档案管理机制完备性 | 健全 |
账号+密码登录
手机+密码登录
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