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生效日期: 2024-01-15 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2024年度环县商务局预算公开

时间:2024-01-15 【字体:

附件1

 

 

 

环县商务局

2024年预算公开情况说明

目  录

 

 

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策,负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位,隶属于环县人民政府 。实有干部编制 16名,在职16名,其中:局长 1 名,副局长2 名,主任科员3名,科员及职员10名。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算890.67万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算890.67万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入890.67万元,占100%;

政府性基金预算收入万元,占0%;

上年结转收入万元,占0%;

其他收入万元,占0%。

 

(二)支出预算

2024年支出预算890.67万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出262.95万元, 占29.52%; 项目支出627.72万元,占70.48%; 上年结转0万元, 占0%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出890.67万元,包括:一般公共服务支出200.61万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出34.26万元、其他支出655.8万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2024年基本支出262.95万元,比2023年预算减少16.25万元,下降5.8%,下降的主要原因是压缩基本支出。

其中:人员经费支出231.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算627.72万元,比2023年预算减少469.78万元,减少42.8%,减少的主要原因是县本级项目未列入当年预算。

经济社会发展项目1个,主要是中央服务业发展项目。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务( 类) 2024 年预算数为200.61万元, 比 2023 年预算减少456.47 万元, 主要原因是压缩基本支出。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……。

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.71万元,较2023年预算增加12.67 万元,增长66.54%,增长的主要原因是调入工作人员,人均经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.48万元。其中:办公用房为人社大厦。预算部门(单位)共有公务用车辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

1.交通运输支出( 类) 民航发展基金支出( 款) 民航安全( 项)2024 年预算数为0万元,较2023 年预算减少0 万元,主要原因是……。

2.…

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出,请写成“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”

(二)非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入,2024年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立0个,主要是   费、  费……,分别计划征收   万元、  万元……。

说明:如果2024年无非税收入,请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

(三)重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称:中央服务业发展资金项目

1、项目概况:改造升级乡镇商贸中心、超市、特色街区的设施设备。建设改造县级物流配送中心、乡镇寄递共配中心。整合环县物流资源,形成电商物流和商贸物流共同配送,降低物流成本。建设农产品商品化处理设施升级改造项目。

2、立项依据:《商务局部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》《县域商业建设指南》

3、实施主体:环县商务局

4、实施周期:2年

5、实施计划:完成农产品商品化处理升级改造项目、快递物流仓储配送中心升级改造项目、乡镇商贸中心升级改造项目、三级物流配送网点升级改造项目

6、年度预算安排:627.72万元

7、预期总体目标:完成农产品商品化处理升级改造项目、快递物流仓储配送中心升级改造项目、乡镇商贸中心升级改造项目、三级物流配送网点升级改造项目

说明:如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算,则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”

(四)部门管理转移支付情况

2024年,部门管理转移支付0万元,较2023年预算增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……。

(有转移支付时使用)

1.一般性转移支付0万元,具体项目有:

2.专项转移支付0万元,具体项目有:

3.政府性基金转移支付0万元,具体项目有:

备注: 如果 2024 年无部门/单位管理转移支付,请写成“未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。”

(五)国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

1.国有资本经营预算支出( 类)解决历史遗留问题及改革成本支出( 款)国有企业改革成本支出(项)2024 年预算数为0万元,较2023 年预算减少0万元,主要原因是……。

备注:1.分科目到项级进行说明,请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出,请写成“未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个,按规定随年度预算一并公开项目9个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目9个,占本部门/单位项目的89%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为89%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目9个,占本部门(单位)项目的89%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共9个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出9个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2023年度决算暂未公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度减少部门预算项目8个,压减率88%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标1个、三级指标1个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

环县商务局

2024年1月15日

 

附件:1.环县商务局 2024年预算公开表

2.环县商务局 2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

890.67

一、一般公共服务支出

200.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

34.26

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

11.53

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

627.72

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

16.55

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

890.67

本年支出合计

890.67

 

 

 

 

十、上年结转

0

三十一、结转下年

0

十一、上年结余

0

 

 

 

 

 

 

收入总计

890.67

支出总计

890.67

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

890.67

……

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

……

 

三、国有资本经营预算收入

 

……

 

四、教育专户核算

 

……

 

五、事业收入

 

……

 

六、上级补助收入

 

……

 

七、附属单位上缴收入

 

……

 

八、经营收入

 

……

 

九、其他收入

 

……

 

       本年收入合计

890.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

十、上年结转

 

……

0

十一、上年结余

 

……

 

       收入合计

890.67

备注:无内容应公开空表并说明情况。



表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

890.67

262.95

627.72

0

一般公共服务支出

 

200.61

 

 

社会保障和就业支出

 

34.26

 

 

卫生健康支出

 

11.53

 

 

住房保障支出

 

16.55

 

 

商业服务业等支出

 

 

627.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 



表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

890.67

一、本年支出

890.67

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

200.61

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

34.26

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

11.53

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

627.72

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

16.55

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

(二十九)抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

收  入  总  计

890.67

支  出  总  计

890.67

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

商务局

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

890.67

890.67

262.95

627.72

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 



表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

890.67

262.95

627.72

201

一般公共服务支出

200.61

200.61

 

208

社会保障和就业支出

34.26

34.26

 

210

卫生健康支出

11.53

11.53

 

221

住房保障支出

16.55

16.55

 

216

商业服务业等支出

627.72

 

627.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

总计

262.95

231.23

31.7

30101

2024年在职人员工资

168.9

168.9

 

30108

2024年机关事业单位养老保险

22.06

22.06

 

30109

2024年机关事业单位职业年金

11.03

11.03

 

30110

2024年机关事业单位医疗保险

8.96

8.96

 

30110

2024年机关事业单位补充医疗保险

2.57

2.57

 

30112

2024年工伤保险

0.55

0.55

 

30112

2024年失业保险

0.61

0.61

 

30113

2024年住房公积金

16.55

16.55

 

30201

2024年公务费

26.6

 

26.6

30229

2024年福利费

3.45

 

3.45

30029

2024年工会经费

1.65

 

1.65

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费



公务用车购置费

公务用车运行费



**

1

2

3

4

5

6

7

总计

0

0

0

0

0

0

0

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

31.7

 

 

1

[30201]办公费

15.5

 

 

2

[30202]印刷费

2.8

 

 

3

[30205]水费

 

 

 

4

[30206]电费

 

 

 

5

[30207]邮电费

 

 

 

6

[30208]取暖费

 

 

 

7

[30209]物业管理费

 

 

 

8

[30211]差旅费

9.95

 

 

9

[30213]维修(护)费

 

 

 

10

[30215]会议费

 

 

 

11

[30218]专用材料费

 

 

 

12

[30229]福利费

3.45

 

 

13

[30231]公务用车运行维护费

 

 

 

14

[30299]其他商品和服务支出

 

 

 

15

[31002]办公设备购置

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

0

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

0

0

0

0

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

0

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件2

商务局整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称

环县商务局

总 体 目 标

目标1:快递物流仓储配送中心升级改造项目

目标2:农产品商品化处理升级改造项目

目标3:乡镇商贸中心升级改造项目

目标4:三级物流配送网点升级改造项目

预 算 情 况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

231.25

当年财政拨款

262.95

公用经费

31.7

上年结转资金

 

合计

262.95

其他资金

 

项目支出

627.72

收入预算合计

890.67

支出预算合计

890.67

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

<=100%

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

履职目标

机构正常运转率(%)

=100%

效果目标

开展城乡覆盖率

90%

服务对象满意度

群众满意度

>=95%

能力建设

长效管理

预算绩效管理常态化机制

健全

档案管理

档案管理制度

健全

人力资源建设

人员考核机制

健全

 


项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

中央服务业发展及专项资金项目

主管部门及代码

 

实施单位

环县商务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:

627.72

其中当年财政拨款

627.72

上年结转资金

 

其他资金

 

目标1:快递物流仓储配送中心升级改造项目

目标2:农产品商品化处理升级改造项目

目标3:乡镇商贸中心升级改造项目

目标4:三级物流配送网点升级改造项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

 

控制建设成本损耗率

10%以内

 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

完成县域商业体系建设任务

4个项目建设任务

时效指标

工程进度和资金支付率

均达到100%

质量指标

工程质量合格率

100%

效益指标

经济效益指标

先进设备带来的增长率。

30%以上

环境效益指标

水电能节约率

10%以上

社会效益指标

安全事故下降率

10%以上

满意度指标

群众满意度

社会群众满意度高

90%以上

 

 

 

 

 

 

 

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