索引号: | sw-2024-00011 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2024年度环县商务局预算公开
附件1
环县商务局
2024年预算公开情况说明
目 录
第一部分部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
贯彻党和国家关于商务工作的方针政策,负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位,隶属于环县人民政府 。实有干部编制 16名,在职16名,其中:局长 1 名,副局长2 名,主任科员3名,科员及职员10名。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
无
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算890.67万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算890.67万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入890.67万元,占100%;
政府性基金预算收入万元,占0%;
上年结转收入万元,占0%;
其他收入万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算890.67万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出262.95万元, 占29.52%; 项目支出627.72万元,占70.48%; 上年结转0万元, 占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出890.67万元,包括:一般公共服务支出200.61万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出34.26万元、其他支出655.8万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出262.95万元,比2023年预算减少16.25万元,下降5.8%,下降的主要原因是压缩基本支出。
其中:人员经费支出231.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出31.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算627.72万元,比2023年预算减少469.78万元,减少42.8%,减少的主要原因是县本级项目未列入当年预算。
经济社会发展项目1个,主要是中央服务业发展项目。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 2024 年预算数为200.61万元, 比 2023 年预算减少456.47 万元, 主要原因是压缩基本支出。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。
1.因公出国(境)费用万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。
2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是……。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费31.71万元,较2023年预算增加12.67 万元,增长66.54%,增长的主要原因是调入工作人员,人均经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为36.48万元。其中:办公用房为人社大厦。预算部门(单位)共有公务用车辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
1.交通运输支出( 类) 民航发展基金支出( 款) 民航安全( 项)2024 年预算数为0万元,较2023 年预算减少0 万元,主要原因是……。
2.……
说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出,请写成“未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
2024年本部门/单位涉及非税收入,2024年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立0个,主要是 费、 费……,分别计划征收 万元、 万元……。
说明:如果2024年无非税收入,请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”
(三)重点项目情况
选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称:中央服务业发展资金项目
1、项目概况:改造升级乡镇商贸中心、超市、特色街区的设施设备。建设改造县级物流配送中心、乡镇寄递共配中心。整合环县物流资源,形成电商物流和商贸物流共同配送,降低物流成本。建设农产品商品化处理设施升级改造项目。
2、立项依据:《商务局部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》《县域商业建设指南》
3、实施主体:环县商务局
4、实施周期:2年
5、实施计划:完成农产品商品化处理升级改造项目、快递物流仓储配送中心升级改造项目、乡镇商贸中心升级改造项目、三级物流配送网点升级改造项目
6、年度预算安排:627.72万元
7、预期总体目标:完成农产品商品化处理升级改造项目、快递物流仓储配送中心升级改造项目、乡镇商贸中心升级改造项目、三级物流配送网点升级改造项目
说明:如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算,则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”
(四)部门管理转移支付情况
2024年,部门管理转移支付0万元,较2023年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……。
(有转移支付时使用)
1.一般性转移支付0万元,具体项目有:
2.专项转移支付0万元,具体项目有:
3.政府性基金转移支付0万元,具体项目有:
备注: 如果 2024 年无部门/单位管理转移支付,请写成“未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。”
(五)国有资本经营预算支出情况
2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
1.国有资本经营预算支出( 类)解决历史遗留问题及改革成本支出( 款)国有企业改革成本支出(项)2024 年预算数为0万元,较2023 年预算减少0万元,主要原因是……。
备注:1.分科目到项级进行说明,请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出,请写成“未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。”
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个,按规定随年度预算一并公开项目9个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目9个,占本部门/单位项目的89%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为89%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目9个,占本部门(单位)项目的89%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共9个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出9个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2023年度决算暂未公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度减少部门预算项目8个,压减率88%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标1个、三级指标1个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环县商务局
2024年1月15日
附件:1.环县商务局 2024年预算公开表
2.环县商务局 2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 890.67 | 一、一般公共服务支出 | 200.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34.26 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 11.53 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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| 十六、商业服务业等支出 | 627.72 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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| 二十、住房保障支出 | 16.55 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
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|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 | 890.67 | 本年支出合计 | 890.67 |
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十、上年结转 | 0 | 三十一、结转下年 | 0 |
十一、上年结余 | 0 |
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收入总计 | 890.67 | 支出总计 | 890.67 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 890.67 |
…… |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
…… |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
…… |
|
四、教育专户核算 |
|
…… |
|
五、事业收入 |
|
…… |
|
六、上级补助收入 |
|
…… |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
…… |
|
八、经营收入 |
|
…… |
|
九、其他收入 |
|
…… |
|
本年收入合计 | 890.67 |
|
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| 0 |
十、上年结转 |
|
…… | 0 |
十一、上年结余 |
|
…… |
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收入合计 | 890.67 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 890.67 | 262.95 | 627.72 | 0 |
一般公共服务支出 |
| 200.61 |
|
|
社会保障和就业支出 |
| 34.26 |
|
|
卫生健康支出 |
| 11.53 |
|
|
住房保障支出 |
| 16.55 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
| 627.72 |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 890.67 | 一、本年支出 | 890.67 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共服务支出 | 200.61 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
|
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| (六)科学技术支出 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 34.26 |
|
| (九)社会保险基金支出 |
|
|
| (十)卫生健康支出 | 11.53 |
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
|
|
| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| (十六)商业服务业等支出 | 627.72 |
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| (十七)金融支出 |
|
|
| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| (二十)住房保障支出 | 16.55 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十四)预备费 |
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| (二十五)其他支出 |
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|
| (二十六)债务还本支出 |
|
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| (二十七)债务付息支出 |
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| (二十八)债务发行费用支出 |
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| (二十九)抗疫特别国债还本支出 |
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收 入 总 计 | 890.67 | 支 出 总 计 | 890.67 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
商务局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 890.67 | 890.67 | 262.95 | 627.72 |
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…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 890.67 | 262.95 | 627.72 |
201 | 一般公共服务支出 | 200.61 | 200.61 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 34.26 | 34.26 |
|
210 | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 |
|
221 | 住房保障支出 | 16.55 | 16.55 |
|
216 | 商业服务业等支出 | 627.72 |
| 627.72 |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 262.95 | 231.23 | 31.7 |
30101 | 2024年在职人员工资 | 168.9 | 168.9 |
|
30108 | 2024年机关事业单位养老保险 | 22.06 | 22.06 |
|
30109 | 2024年机关事业单位职业年金 | 11.03 | 11.03 |
|
30110 | 2024年机关事业单位医疗保险 | 8.96 | 8.96 |
|
30110 | 2024年机关事业单位补充医疗保险 | 2.57 | 2.57 |
|
30112 | 2024年工伤保险 | 0.55 | 0.55 |
|
30112 | 2024年失业保险 | 0.61 | 0.61 |
|
30113 | 2024年住房公积金 | 16.55 | 16.55 |
|
30201 | 2024年公务费 | 26.6 |
| 26.6 |
30229 | 2024年福利费 | 3.45 |
| 3.45 |
30029 | 2024年工会经费 | 1.65 |
| 1.65 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 31.7 |
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1 | [30201]办公费 | 15.5 |
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2 | [30202]印刷费 | 2.8 |
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3 | [30205]水费 |
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4 | [30206]电费 |
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5 | [30207]邮电费 |
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6 | [30208]取暖费 |
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7 | [30209]物业管理费 |
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8 | [30211]差旅费 | 9.95 |
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9 | [30213]维修(护)费 |
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10 | [30215]会议费 |
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11 | [30218]专用材料费 |
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12 | [30229]福利费 | 3.45 |
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13 | [30231]公务用车运行维护费 |
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14 | [30299]其他商品和服务支出 |
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15 | [31002]办公设备购置 |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0 |
…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0 |
…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
商务局整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 环县商务局 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:快递物流仓储配送中心升级改造项目 目标2:农产品商品化处理升级改造项目 目标3:乡镇商贸中心升级改造项目 目标4:三级物流配送网点升级改造项目 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 231.25 | 当年财政拨款 | 262.95 | ||
公用经费 | 31.7 | 上年结转资金 |
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合计 | 262.95 | 其他资金 |
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项目支出 | 627.72 | 收入预算合计 | 890.67 | |||
支出预算合计 | 890.67 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | <=100% | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 履职目标 | 机构正常运转率(%) | =100% | |||
效果目标 | 开展城乡覆盖率 | ≥90% | ||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | >=95% | ||||
能力建设 | 长效管理 | 预算绩效管理常态化机制 | 健全 | |||
档案管理 | 档案管理制度 | 健全 | ||||
人力资源建设 | 人员考核机制 | 健全 |
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 中央服务业发展及专项资金项目 | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县商务局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 627.72 | |||||
其中:当年财政拨款 | 627.72 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
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总 体 目 标 | 目标1:快递物流仓储配送中心升级改造项目 目标2:农产品商品化处理升级改造项目 目标3:乡镇商贸中心升级改造项目 目标4:三级物流配送网点升级改造项目 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 |
| 控制建设成本损耗率 | 10%以内 | ||||
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产出指标 | 数量指标 | 完成县域商业体系建设任务 | 4个项目建设任务 | ||||
时效指标 | 工程进度和资金支付率 | 均达到100% | |||||
质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 先进设备带来的增长率。 | 30%以上 | ||||
环境效益指标 | 水电能节约率 | 10%以上 | |||||
社会效益指标 | 安全事故下降率 | 10%以上 | |||||
满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众满意度高 | 90%以上 | ||||
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