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索引号: mzj-2025-00013 发布机构:
生效日期: 2025-09-23 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

环县社会救助服务中心2024年度部门决算公开

时间:2025-09-23 【字体:

2024年度

环县社会救助服务中心部门决算

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

环县社会救助服务中心主要负责全县城乡低保、特困供养、残疾人“两项补贴”、经济困难老年人、临时救助等方面的社会救助事项;贯彻落实国家、省、市有关社会救助事业发展的法律法规、方针政策和规定;研究制定本县在上述范围内的政策、规划、措施;负责救助对象的申报、调查、审核、审批、资金发放、档案管理;涉及社会救助工作的信访、举报的调查处理等工作。

二、机构设置

环县社会救助服务中心为独立编制参照公务员管理正科级事业单位,隶属民政局管理,执行事业单位会计制度,属一级预算单位,核定全额拨款事业编制11名,设主任1名,副主任2名,2024年年末我单位实有在职人员11人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

18,639.84

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

18,619.81


9


九、卫生健康支出

39

8.10


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

1.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

10.93


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

18,639.84

本年支出合计

57

18,639.84

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

18,639.84

总计

60

18,639.84

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,639.84

18,639.84






208

社会保障和就业支出

18,619.81

18,619.81






20802

民政管理事务

158.07

158.07






2080201

行政运行

157.65

157.65






2080299

其他民政管理事务支出

0.42

0.42






20805

行政事业单位养老支出

16.61

16.61






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.61

16.61






20810

社会福利

270.00

270.00






2081002

老年福利

270.00

270.00






20811

残疾人事业

1,282.37

1,282.37






2081107

残疾人生活和护理补贴

1,282.37

1,282.37






20819

最低生活保障

14,881.56

14,881.56






2081901

城市最低生活保障金支出

193.00

193.00






2081902

农村最低生活保障金支出

14,688.56

14,688.56






20820

临时救助

1,322.00

1,322.00






2082001

临时救助支出

1,322.00

1,322.00






20821

特困人员救助供养

22.86

22.86






2082102

农村特困人员救助供养支出

22.86

22.86






20825

其他生活救助

366.10

366.10






2082501

其他城市生活救助

366.10

366.10






20899

其他社会保障和就业支出

300.25

300.25






2089999

其他社会保障和就业支出

300.25

300.25






210

卫生健康支出

8.10

8.10






21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10






2101102

事业单位医疗

8.10

8.10






213

农林水支出

1.00

1.00






21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00

1.00






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00

1.00






221

住房保障支出

10.93

10.93






22102

住房改革支出

10.93

10.93






2210201

住房公积金

10.93

10.93






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,639.84

193.24

18,446.60




208

社会保障和就业支出

18,619.81

174.21

18,445.60




20802

民政管理事务

158.07

157.35

0.72




2080201

行政运行

157.65

157.35

0.30




2080299

其他民政管理事务支出

0.42


0.42




20805

行政事业单位养老支出

16.61

16.61





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.61

16.61





20810

社会福利

270.00


270.00




2081002

老年福利

270.00


270.00




20811

残疾人事业

1,282.37


1,282.37




2081107

残疾人生活和护理补贴

1,282.37


1,282.37




20819

最低生活保障

14,881.56


14,881.56




2081901

城市最低生活保障金支出

193.00


193.00




2081902

农村最低生活保障金支出

14,688.56


14,688.56




20820

临时救助

1,322.00


1,322.00




2082001

临时救助支出

1,322.00


1,322.00




20821

特困人员救助供养

22.86


22.86




2082102

农村特困人员救助供养支出

22.86


22.86




20825

其他生活救助

366.10


366.10




2082501

其他城市生活救助

366.10


366.10




20899

其他社会保障和就业支出

300.25

0.25

300.00




2089999

其他社会保障和就业支出

300.25

0.25

300.00




210

卫生健康支出

8.10

8.10





21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10





2101102

事业单位医疗

8.10

8.10





213

农林水支出

1.00


1.00




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00




221

住房保障支出

10.93

10.93





22102

住房改革支出

10.93

10.93





2210201

住房公积金

10.93

10.93





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

18,639.84

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

18,619.81

18,619.81




9


九、卫生健康支出

41

8.10

8.10




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

1.00

1.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

10.93

10.93




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

18,639.84

本年支出合计

59

18,639.84

18,639.84



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

18,639.84

总计

64

18,639.84

18,639.84



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

18,639.84

193.24

18,446.60

208

社会保障和就业支出

18,619.81

174.21

18,445.60

20802

民政管理事务

158.07

157.35

0.72

2080201

行政运行

157.65

157.35

0.30

2080299

其他民政管理事务支出

0.42


0.42

20805

行政事业单位养老支出

16.61

16.61


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.61

16.61


20810

社会福利

270.00


270.00

2081002

老年福利

270.00


270.00

20811

残疾人事业

1,282.37


1,282.37

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,282.37


1,282.37

20819

最低生活保障

14,881.56


14,881.56

2081901

城市最低生活保障金支出

193.00


193.00

2081902

农村最低生活保障金支出

14,688.56


14,688.56

20820

临时救助

1,322.00


1,322.00

2082001

临时救助支出

1,322.00


1,322.00

20821

特困人员救助供养

22.86


22.86

2082102

农村特困人员救助供养支出

22.86


22.86

20825

其他生活救助

366.10


366.10

2082501

其他城市生活救助

366.10


366.10

20899

其他社会保障和就业支出

300.25

0.25

300.00

2089999

其他社会保障和就业支出

300.25

0.25

300.00

210

卫生健康支出

8.10

8.10


21011

行政事业单位医疗

8.10

8.10


2101102

事业单位医疗

8.10

8.10


213

农林水支出

1.00


1.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00

221

住房保障支出

10.93

10.93


22102

住房改革支出

10.93

10.93


2210201

住房公积金

10.93

10.93


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

174.45

302

商品和服务支出

18.79

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

58.38

30201

  办公费

5.26

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

48.49

30202

  印刷费

0.89

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

31.69

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.61

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.08

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.10

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.25

30211

  差旅费

2.70

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

10.93

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.59

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.19

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.33

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.03

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.29

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.70

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.73

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

174.45

公用经费合计

18.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:环县社会救助服务中心

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18639.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加164.48万元,增长0.89%,主要原因是中央省级下达困难群众生活救助补助资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18639.84万元,其中:财政拨款收入18639.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18639.84万元,其中:基本支出193.24万元,占1.04%;项目支出18446.60万元,占98.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18639.84万元。与年相比,各增加164.48万元,增长0.89%。主要原因是中央省级下达困难群众生活救助补助资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18639.84万元,较上年决算数增加164.48万元,增长0.89%。主要原因是中央省级下达困难群众生活救助补助资金较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18639.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18619.81万元,占99.89%;卫生健康支出8.10万元,占0.04%;农林水支出1.00万元,占0.01%;住房保障支出10.93万元,占0.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13604.48万元,支出决算为18639.84万元,完成年初预算的137.01%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为13582.77万元,支出决算为18619.81万元,完成年初预算的137.08%,决算数大于预算数的主要原因是中央省级下达困难群众生活救助补助资金较上年增加。

2.卫生健康支出年初预算数为8.76万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是由于工作人员变动,基本医疗保险支出较预算有所减少。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此1万元为省级下达驻村工作人员补助金,年初未列入预算。

4.住房保障支出年初预算数为12.94万元,支出决算为10.93万元,完成年初预算的84.45%,决算数小于预算数的主要原因是由于工作人员变动,住房公积金支出较预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193.24万元。其中:

人员经费174.45万元,较上年决算数减少18.99万元,下降9.82%,主要原因是2024年人员变动,从而工资、保险等人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费18.79万元,较上年决算数增加3.88万元,增长25.99%,主要原因是年初预算公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.36万元,下降100.00%,主要原因是本年度无接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.36万元,下降100.00%,主要原因是本年度无接待

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加3.88万元,增长25.99%,主要原因是年初预算公用经费标准提高。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.40万元,下降100.00%,主要原因是本年度我单位无培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计395.73万元,其中:政府采购货物支出395.73万元。授予中小企业合同金额395.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4,涉及资金18446.6万元,占一般公共预算项目支出总额的98.96%。从评价情况来看,我县社会救助对象动态管理规范,救助标准逐年提高,救助资金发放及时到位,救助申报和审批程序总体趋于公平、公开、公正,救助政策宣传及实施不断推进,群众政策知晓率逐步提高,困难群众的基本生活权益切实得到保障,对社会救助政策及项目满意度较高,社会效益较好。经过各项指标的认真评价和综合评审,我县困难群众救助绩效自评良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映困难群众生活救助补助资金、社会救助工作经费等2个项目绩效自评结果。

1.“困难群众生活救助补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均高于94分。项目全年预算数为18444.88万元,执行数为18444.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况分析1)数量指标。2024年预算下达困难群众生活救助补助资金18444.88万元,累计支出18444.88元,惠及困难群众6万多人次。(2)质量指标。加强动态管理力度,定期核查社会救助对象家庭经济状况,加强与相关部门沟通协作,采取定期或不定期向有关部门提取数据比对救助对象家庭财产、收入及人员情况,确保保障对象准确。(3)时效指标。严格按照“社会救助业务规范化办理流程”,申请、受理、调查、核对、确认或审批、公示公布、系统录入 、资金发放各环节都在规定时限完成。(4)成本指标。困难群众生活救助补助资金始终坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则,科学制定保障标准,健全监管机制,实现社会化发放,切实维护困难群众基本生活权益。二是效益指标完成情况分析1)社会效益。2024年困难群众生活救助补助资金聚焦保障和改善民生,持续大力宣传政策,精准认定对象,逐步提高标准,及时发放到位,为惠民生、解民忧、保经济、促和谐发挥重要作用,取得了较好的社会效益。(2)可持续影响。困难群众基本生活救助资金保障制度不断完善,申报审批手续快捷方便,资金安全及时发放,提高了政府工作效率和政府形象。三是满意度指标完成情况分析困难群众基本生活救助资金保障了困难群众的基本生活权益、发挥了“保命钱”、“救命钱”作用,让困难群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障,更可持续,广大群众对困难群众基本生活救助资金的满意度较高。

发现的主要问题及原因:一是个别人员由于生活条件改善,自然减员等不符合救助条件,但不能及时掌握最新情况,导致应退未退,违规领取救助补助资金,追缴资金难度较大。二是公开公示制度执行还不够规范,对救助活动全方位、全过程监管要进一步加强。

下一步改进措施:一是加大监管力度,防范运行风险。进一步强化动态管理、规范公示公布、完善内部稽核、监督检查机制,瞄准风险点和关键环节,突出对临时救助资金等大额资金支付等易发生问题环节的重点监控,确保资金不折不扣落到实处。二是加强基础管理,提高活动绩效。进一步优化救助管理活动流程,强化各类政策业务档案规范化管理,加强相关部门协调配合,完善信息共享机制,提高救助管理活动效率水平。

困难群众生活救助补助资金项目绩效自评情况:我单位根据绩效自评,预算执行率达到100%。

2.“社会救助工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.4158万元,执行数为0.4158万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2024年社会救助工作经费收入0.4158万元,社会救助政策宣传及实施不断推进,社会救助对象认定核查有序进行,兜底保障面不断提高;二是2024年社会救助工作聚焦保障和改善民生,持续大力宣传政策,精准认定对象,逐步提高标准,及时发放到位,为惠民生、解民忧、保经济、促和谐发挥重要作用,取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因:一是个别人员由于生活条件改善,自然减员等不符合救助条件,但不能及时掌握最新情况,导致应退未退,违规领取救助补助资金,追缴资金难度较大;二是公开公示制度执行还不够规范,对救助活动全方位、全过程监管要进一步加强。下一步改进措施:一是加大监管力度,防范运行风险。进一步强化动态管理、规范公示公布、完善内部稽核、监督检查机制,瞄准风险点和关键环节,突出对临时救助资金等大额资金支付等易发生问题环节的重点监控,确保资金不折不扣落到实处;二是加强基础管理,提高活动绩效。进一步优化救助管理活动流程,强化各类政策业务档案规范化管理,加强相关部门协调配合,完善信息共享机制,提高救助管理活动效率水平。社会救助工作经费项目绩效自评情况:我单位根据绩效自评,预算执行率达到100%。

(自评表详见附件)

三、部门重点绩效评价结果

我部门今年在决算中反映困难群众生活救助补助资金、核查社会救助工作经费、社会救助工作经费等项目绩效自评结果。

1、各项为民办实事政策全部落实到位。

2、逐年提高农村特困人员救助供养标准。

3、全面落实残疾人“两项补贴”,将符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入残疾人两项补贴范围,做到应补尽补,不漏一人。

4、进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用,扩大临时救助面,做到“应救尽救”,提高救助标准、确保兜底工作顺利开展。

5、确保困难群众“应保尽保、应兜尽兜”,兜底保障成效不断提高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、老年福利支出:反映我单位经济困难老年人补贴业务支出。

九、残疾人事业支出:反映我单位困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴业务支出。

十、最低生活保障支出:反映我单位城市居民最低生活保障和农村居民最低生活保障业务支出

十一、临时救助支出:反映我单位临时救助业务支出。

十二、特困人员救助供养支出:反映我单位城市特困人员救助供养和农村特困人员救助供养业务支出。

十三、其他社会保障支出:反映我单位为分散特困人员购置生活必需品以及购买服务等支出。

十四、卫生健康支出:反映由单位缴纳的基本医疗保险支出。

2024年度决算公开报表.pdf

2024年度整体支出绩效自评报告.pdf

2024年度项目绩效自评报告.pdf


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