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索引号: lscx-2022-00033 发布机构:
生效日期: 2022-08-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

环县罗山川乡人民政府2022年部门预算公开说明

时间:2022-08-22 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

环县罗山川乡人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构;内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作;农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作及畜牧兽医、国土等职责;公共事务服务中心主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作;政务(便民)服务中心主要负责养老保险、临时救助、医疗救助、合作医疗、退役军人、卫生计生、自来水业务办理等业务综合办理;社会治安综合治理中心主要负责综治维稳、治安治理、重点人员防控等业务;综合行政执法队主要负责乡级范围内执法业务活动;司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作;市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作;扶贫工作站主要负责脱贫攻坚全盘工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支预算情况如下:

(一)收入预算

2022年收入预算1699.65万元,其中:

1.当年财政拨款收入1427.60万元,比2021年预算减少264.90万元,下降15.65%,下降的主要原因项目预算减少。当年的财政拨款收入全部为一般公共预算收入。

2.上年结转和结余272.05万元。

    (二)支出预算

2022年支出预算1699.65万元,其中:

1、当年财政拨款预算1427.60万元,比2021年预算减少264.90万元,下降15.65%,下降的主要原因项目预算减少。当年财政拨款主要是:一般公共服务支出933.66万元,社会保障和就业支出102.44万元,卫生健康支出35.46万元,节能环保支出129.25,城乡社区支出20.00万元,农林水支出206.78万元。

2、上年结转支出272.05万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出690.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出968.08万元,比2021年预算增加27.71万元,增加2.95% ,增加的主要原因是机关运行成本及人员增加。                   

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算459.52万元,比2021年预算减少292.61万元,减少38.90 %,减少的主要原因是项目支出预算减少。

经济社会发展项目 0个;

保障运转经费 20个,主要是乡镇职能公务费、公用取暖费、会议接待费、车辆运行维护费、村组干部报酬、村级经费、畜牧兽医站工作经费、乡镇供热补贴、锅炉改造、乡镇畜牧兽医工作站维修扩建工程等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车运行维护费5万元。

4.培训费0元。

5.会议费7万元。

6.机构运行经费 0元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算。

(二)非税收入

2022年本部门无非税收入。

三)政府采购情况

2022年无政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为189.26万元。固定资产主要为公务用车、办公用房、办公家具、电脑、保险柜等办公设备等。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年本单位按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目17个,涉及财政支出1427.6万元,其中:一般公共预算项目17个,涉及财政支出2789.52万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于职工养老保险及生育保险的经费。

城乡社区支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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