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索引号: czj-2025-00047 发布机构:
生效日期: 2025-01-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 行财股

中共环县委社会工作部2025年单位预算公开情况说明

时间:2025-01-27 【字体:


中共环县委社会工作部

2025年单位预算公开情况说明 


 

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将中共环县委社会工作部2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

县委社会工作部是县委工作机关,为正科级。加挂县委“两新”工委牌子,统一领导县信访局。主要职责为:

(一)研究相关理论、政策和规划,拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(四)指导全县社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委社会工作部设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担综合协调、文电会务、机要保密、政务公开、机关财务、档案管理、国有资产等工作。承担机关党的建设和党风廉政工作、机关工会等群团组织工作。承担重要文稿起草、本部门新闻宣传工作。承担人民建议征集有关工作。

(二)基层政权和党建指导股。承担指导全县党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导、协调和推进工作。承担两新工委的日常工作指导全混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织新就业群体行业协会商会党建工作

志愿者服务股承担指导、推动全社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作承担协调推动志愿服务体系建设工作

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算178.075235万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入财政专户收入以及上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算178.075235万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入178.075235万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入0万元;

其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算178.075235万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出178.07523万元,占100% 项目支出0万元;上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出178.07523万元,包括:一般公共服务支出178.07523万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出178.07523万元,2024年预算76.688355万元

其中:人员经费支出160.275235万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费支出17.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元

(三)支出功能分类说明

1.社会工作事务(类) 社会工作事务行政运行:2025年预算数为17.8万元

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,2024年预算0万元。

(二)培训费预算情况说明

培训费0万元,2024年预算0万元。

(三)会议费预算情况说明

会议费0万元,2024年预算0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2024年预算0万元。

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额0万元。

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.5259万元。其中:办公电脑、打印机价值7.5259万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025无非税收入

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025年,部门管理转移支付0万元。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排该项预算

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,占本部门/单位项目的 0%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无发现问题

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标0个、三级指标0个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


               附件1:中共环县委社会工作部2025年部门预算公开表.xlsx

               附件2:中共环县委社会工作部2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx


 

 

中共环县委社会工作部

2025 2月6


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