索引号: | czj-2024-00351 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行财股 |
中国共产党环县纪律检查委员会 2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。8.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
中共环县纪律检查委员会(环县监察委员会)内设11个职能室,包括:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至六纪检监察室。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)派驻机构
环县纪委监委驻县公安局纪检监察组
环县纪委监委驻县教育局纪检监察组
环县纪委监委驻县卫健局纪检监察组
环县纪委监委驻县住建局纪检监察组
环县纪委监委驻农业农村局纪检监察组
环县纪委监委驻市场监督管理局纪检监察组
(四)直属事业单位
环县纪检监察信息技术管理中心
环县党风廉政宣传教育中心
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算1261.46万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算1261.46万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1261.46万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算1261.46万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出1261.46万元, 占100%; 项目支出0万元,占0%; 上年结转0万元,占0 %。
1.一般公共服务支出987.53万元。
2.社会保障和就业支出150.25万元。
3.医疗卫生支出50.55万元。
4.住房保障支出73.13万元。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1261.46万元,包括:一般公共服务支出987.53万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出150.25万元、医疗卫生支出50.55万元、住房保障支出73.13万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出1261.46万元,比2023年预算减少364.55万元,下降22.42%,下降的主要原因是2024年无项目支出预算
其中:人员经费支出1039.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出222.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2024 年预算数为1261.46万元, 比 2023 年预算减少364.55万元,下降22.42%, 主要原因是2024年无项目预算。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算12万元,较2023年预算持平。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费12万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元),较2023年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费214.84万元,较2023年预算减少61.16万元,增长下降的主要原因是2024年未预算项目支出。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1468.02 万元。其中:办公用房3420.36平方米,价值992万元。预算部门(单位)共有公务用车3辆,价值67.74万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2024年本部门/单位非税收入均为罚没款。
(三)重点项目情况
2024年部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2024年暂无部门/单位管理转移支付,未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占本部门/单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为40 %。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为80 %。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门未通报。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目2个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评均上报县财政局并按要求进行决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金9.8万元,2024年度未安排预算项目。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)
中共环县纪委
2024年1月20日
附件:1.中共环县纪委 2024年部门/单位预算公开表
2.中共环县纪委 2024年部门/单位整体支出绩效目标
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1261.46 | 一、一般公共服务支出 | 987.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 150.25 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 50.55 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 73.13 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1261.46 | 本年支出合计 | 1261.46 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1261.46 | 支出总计 | 1261.46 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1261.46 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1261.46 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1261.46 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,261.46 | 1,261.46 | ||
一般公共服务支出 | 987.53 | 987.53 | ||
纪检监察事务 | 987.53 | 987.53 | ||
行政运行 | 987.53 | 987.53 | ||
一般行政管理事务 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他纪检监察事务支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | ||||
科学技术支出 | ||||
基础研究 | ||||
实验室及相关设施 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
文化和旅游 | ||||
其他文化和旅游支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 150.25 | 150.25 | ||
行政事业单位养老支出 | 150.25 | 150.25 | ||
行政单位离退休 | ||||
事业单位离退休 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.27 | 146.27 | ||
其他社会保障和就业支出 | 3.98 | 3.98 | ||
其他社会保障和就业支出 | 3.98 | 3.98 | ||
卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | ||
行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | ||
行政单位医疗 | 50.55 | 50.55 | ||
事业单位医疗 | ||||
公务员医疗补助 | ||||
其他卫生健康支出 | ||||
其他卫生健康支出 | ||||
节能环保支出 | ||||
其他节能环保支出 | ||||
其他节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
城乡社区管理事务 | ||||
其他城乡社区管理事务支出 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1261.46 | 一、本年支出 | 1261.46 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1261.46 | (一)一般公共服务支出 | 987.53 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 150.25 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 50.55 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 73.13 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1261.46 | 支 出 总 计 | 1261.46 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
中国共产党环县纪律检查委员会 | 1261.46 | 1261.46 | 1261.46 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,261.46 | 1,261.46 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 987.53 | 987.53 | |
20111 | 纪检监察事务 | 987.53 | 987.53 | |
2011101 | 行政运行 | 987.53 | 987.53 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 150.25 | 150.25 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.48 | 146.48 | |
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.27 | 146.27 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.98 | 3.98 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.98 | 3.98 | |
210 | 卫生健康支出 | 50.55 | 50.55 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.55 | 50.55 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 50.55 | 50.55 | |
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | |||
221 | 住房保障支出 | 73.13 | 73.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 73.13 | 73.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 73.13 | 73.13 | |
213 | 农林水支出 | |||
21301 | 农业农村 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | |||
合计 | 1,261.46 | 1,261.46 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,261.46 | 1,039.31 | 222.15 | |
301 | 工资福利支出 | 1,038.31 | 1,038.31 | |
30101 | 在职人员工资 | 765.38 | 765.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.51 | 97.51 | |
30109 | 机关事业单位职业年金支出 | 48.76 | 48.76 | |
30110 | 机关事业单位基本医疗保险 | 50.55 | 50.55 | |
30112 | 机关事业单位生育、工伤、失业保险 | 2.98 | 2.98 | |
30102 | 个人取暖费 | |||
30113 | 住房公积金 | 73.13 | 73.13 | |
302 | 商品和服务支出 | 222.15 | 222.15 | |
30201 | 办公费 | 38.00 | 38.00 | |
30202 | 印刷费 | 13.00 | 13.00 | |
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 电费 | 9.00 | 9.00 | |
30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |
30209 | 物业费 | 38.92 | 38.20 | |
30211 | 差旅费 | 50.00 | 50.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30226 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | |
30231 | 车辆运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.31 | 7.31 | |
30229 | 福利费 | 15.24 | 15.24 | |
30239 | 其他交通费 | 15.40 | 15.40 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | |
30301 | 离退休人员工资 | |||
30304 | 抚恤金 | 1.00 | 1.00 | |
合计 | 1,261.46 | 1,039.31 | 222.15 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
中国共产党环县纪律检查委员会 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 187.60 | 187.60 | ||
1 | [30201]办公费 | 38.00 | 38.00 | |
2 | [30202]印刷费 | 13.00 | 13.00 | |
3 | [30205]水费 | 3.00 | 3.00 | |
4 | [30206]电费 | 9.00 | 9.00 | |
5 | [30207]邮电费 | 7.00 | 7.00 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | 38.92 | 38.92 | |
8 | [30211]差旅费 | 50.00 | 50.00 | |
9 | [30213]维修(护)费 | 12.00 | 12.00 | |
10 | [30215]会议费 | 2.00 | 2.00 | |
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 15.24 | 14.24 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 | 14.68 | 14.68 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
中国共产党环县纪律检查委员会 | 0 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
环县纪委监委2024年部门预算整体绩效目标表
(2024年度)
总体目标 | 目标1:聚焦思想指引,学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想 目标2:聚焦职责定位,把党的政治建设摆在首位 目标3:聚焦体制改革,把制度优势转化为治理效能 目标4:聚焦监督职责,在监督上全面从严、全面发力 目标5:聚焦精准查处,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利 目标6:聚焦重点任务,整治形式主义、官僚主义 目标7:聚焦人民立场,深化群众身边腐败和作风问题专项治理 | |||
履职目标 | 部门职能 | 目标任务 | 支岀项目 | |
主管全党的纪律检查、行政监察工作;负责检查并处理机关部门、各乡镇党的组织和管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的较重要或复杂的案件;调查全党组织和党员遵纪守法情况,研究党纪中的有关问题,拟定相应党纪条规和政策规定 | 保证人员经费正常发放 | 人员保障经费 | ||
保证单位经费正常运转, 工作顺利开展 | 日常运转经费 | |||
保证审查调查工作 正常运转 | 审查调查 业务经费 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出目标 | 时效目标 | 完成任务时间 | 2024年12月 | |
资金到位率 | = 100 % | |||
成本目标 | 预算控制数 | ≤1261.46万元 | ||
数量目标 | 开展法定节假日落实中央八项规定精神专项督查次数 | ≥3次 | ||
开展对乡镇和重点单位全面从严治党主体责任落实情况检查单位个数 | ≥120个 | |||
落实中央八项规定精神查处人数 | ≥2人 | |||
纪检监察信息化建设培训次数 | ≥2次 | |||
纪检监察信息化建设维护次数 | ≥3次 | |||
质量目标 | 目标完成率 | ≥98 % | ||
效益目标 | 经济效益目标 | 追回违纪款 | ≥20万元 | |
挽回经济损失 | ≥20万元 | |||
满意度目标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95 % |
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