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索引号: czj-2025-00077 发布机构:
生效日期: 2025-02-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 社保股

环县残疾人联合会 2025年部门预算公开情况说明

时间:2025-02-10 【字体:


 

 

 

环县残疾人联合会

2025年部门预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

环县残疾人联合会主要职责:(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(6)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(7)负责对各类残疾人协会及其他社会团体组织进行管理。(8)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

环县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位,独立编制,独立核算。内设人秘股、康复股、教育就业股、财务股四个股室。2025年,我会共有编制数10人,领导班子3人,设理事长1人,副理事长2人,实有人数12人。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员管理的事业单位 1 家,环县残疾人联合会。

(三)直属事业单位

公益一类事业单位 1 家,环县残疾人托养康复中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算533.33  万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算533.33 万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入374.41万元,占70.20%;

政府性基金预算收入158.92万元,占29.80%;

上年结转收入0 万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

     

 

(二)支出预算

2025年支出预算533.33万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出195.60  万元, 27.70% 项目支出510.52万元,占72.30% 上年结转0万元, 0 %

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出706.12万元,包括社会保障和就业支出473.88万元、卫生健康支出88.86万元,住房保障支出12.42其他支出67.14万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

 

(一)基本支出

2025年基本支出161.60万元,比2024年预算减少34万元,减少17.3%,减少的主要原因是2025年人员减少

其中:人员经费支出144.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算371.74万元,比2024年预算减少了72.81  万元,减少27.19%,减少的主要原因是项目减少,缩减开支。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个,

其他项目 9个,主要是残疾儿童康复救助、残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费、残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)、残疾人康复托养补贴、中央财政残疾人事业发展补助,2024年促进残疾人就业行动市级补助资金,2024年促进残疾人就业行动市级补助资金,残疾人临时救助,全省城镇重度残疾人日间照料服务项目。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出355.71万元。

2.卫生健康支出7.62万元。

3.住房保障支出10.08万元。

4.农林水支出1万元

5.其他支出158.92万元

 

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费 0万元,(县上统一预算,单位需要打申请)。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费 0万元,(县上统一预算,单位需要打申请)。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14万元,较2024年预算减少2.8万元,减少的主要原因是减少人员。

七、政府采购安排情况

2025年我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

年末固定资产净值为134.47万元。无形资产11.34万元。我单位无保留车辆。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出158.92万元,较2024年预算减少6.24万元,增加0.06 %。

(二)非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标12个,按规定随年度预算一并公开项目12个,公开率为100%。

2.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共12个,其中,部门(单位)整体支出 1个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目 17个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标26个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标3-6个、三级指标9-12  个不等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

环县残疾人联合会

2025年2月10日

 

附件:1.环县残疾人联合会 2025部门预算公开表

2.环县残疾人联合会 2025部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,744,166.71

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

1,589,200.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

3,557,197.79

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

76,189.08

 



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

       10000



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

100,779.84

 



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出

1,589,200.00

 



二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

5,333,366.71

支出总计

5,333,366.71

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

374.41

        ……


二、政府性基金预算财政拨款收入

158.92

        ……


三、国有资本经营预算收入


        ……


四、教育专户核算


        ……


五、事业收入


        ……


六、上级补助收入


        ……


七、附属单位上缴收入


        ……


八、经营收入


        ……


九、其他收入


        ……


        本年收入合计

533.34











十、上年结转


        ……


十一、上年结余


        ……


        收入合计

533.34

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 


表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计





社会保障和就业支出

 

355.72




卫生健康支出

 

7.62




住房保障支出

 

10.08




其他支出

158.92









农林水支出

1



















备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入


一、本年支出


(一)一般公共预算财政拨款

371.41

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款

158.92 

(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

355.72



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

7.62



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

1



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

10.08



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出

158.92



(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

533.34

     

533.34

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计











环县残疾人联合会


533.34

371.74 

533.34































































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

533.34



208

社会保障和就业支出

 

355.72



210

卫生健康支出

 

7.62



221

住房保障支出

 

10.08



229

其他支出

158.92



213

农林水支出

1




























备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计




30101

2025年在职人员工资

1059480.00



30108

2025年机关事业单位养老保险

134373.12



30109

2025年机关事业单位职业年金

67186.56



30110

2025年机关事业单位医疗保险

54589.08



30110

2025年机关事业单位补充医疗保险

21600.00



30112

2025年工伤保险

3359.33



30112

2025年失业保险

294.00



30113

2025年住房公积金

100779.84



30304

2025年抚恤金

3240.00



30201

2025年公务费

140000.00



30229

2025年福利费

20995.80



30229

2025年工会经费

10077.98



备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计








……








































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明情况。


附件2

部门(单位)整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称

环县残疾人联合会

部门(单位)职能

部门(单位)职能依据【填写三定方案文件名及文号】

环县人民政府关于印发《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的通知(环政发2015   178 号)

部门(单位)职能

 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,遵守社会公德和职业道德,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。指导管理全县各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;协助管理各乡镇残联领导班子。

部门年度
绩效目标

目标1:保障镇政府正常运行,完成各项业务工作,保障民生、促进全镇经济稳步发展;目标2:围绕项目建设,突出发展农业经济、产业经济,促进城镇的经济发展;
目标3:巩固农村环境整治工作成果,建设美丽、宜居环境;
目标4:加强安全生产,确保无重大安全生产事故;
目标5:严格做好上级单位安排的各项资金的审批与落实,牢固把控好资金流向的合理合法化;

人员情况

单位总人数

12

人员编制数(人)

10

在职人员数(人)

12

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

174.97

公用经费

20.63

合计

195.6

项目支出

项目个数

17

项目总金额


一级指标

二级指标

三级指标

指标值
类型

指标值

度量
单位

备注

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=

100

%


项目支出预算执行率

100

%


“三公经费”控制率

100

%


结转结余变动率

0

%


财务管理

财务管理制度健全性

定性

健全



资金使用规范性

定性

规范



采购管理

政府采购规范性

定性

规范



人员管理

在职人员控制率

100

%


重点工作管理

重点工作管理制度健全性

定性

健全



资产管理

资产管理规范性

定性

规范



履职效果

部门履职目标

政务工作完成率

100

%


政务宣传质量达标率

100

%


各项工作完成及时性

定性

及时



成本控制率

100

%


辖区安全责任事故发生率

0

%


安全生产工作完成率

100

%

















部门效果目标

改善环境

定性

改善



提升基层工作服务水平

定性

提升



保障群众各项民生权益

定性

保障



促进辖区经济社会发展

定性

促进



保障人民群众生命财产安全

定性

保障



社会影响

单位获奖情况

定性



违法违纪情况

定性



服务对象满意度

辖区群众满意度

90



能力建设

长效管理

规划建设完备程度

定性

完善








人力资源建设











档案管理

档案管理规范性

定性

完善








 

整体支出绩效目标申报表(2).xlsx

2025年残联项目预算绩效目标表.20240430123510404.xls



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