索引号: | czj-2025-00077 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-02-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社保股 |
环县残疾人联合会 2025年部门预算公开情况说明
环县残疾人联合会
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
环县残疾人联合会主要职责:(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(6)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(7)负责对各类残疾人协会及其他社会团体组织进行管理。(8)承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
环县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位,独立编制,独立核算。内设人秘股、康复股、教育就业股、财务股四个股室。2025年,我会共有编制数10人,领导班子3人,设理事长1人,副理事长2人,实有人数12人。
(二)参照公务员法管理单位
参照公务员管理的事业单位 1 家,环县残疾人联合会。
(三)直属事业单位
公益一类事业单位 1 家,环县残疾人托养康复中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算533.33 万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算533.33 万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入374.41万元,占70.20%;
政府性基金预算收入158.92万元,占29.80%;
上年结转收入0 万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算533.33万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出195.60 万元, 占 27.70%; 项目支出510.52万元,占72.30%; 上年结转0万元, 占0 %。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出706.12万元,包括社会保障和就业支出473.88万元、卫生健康支出88.86万元,住房保障支出12.42其他支出67.14万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出161.60万元,比2024年预算减少34万元,减少17.3%,减少的主要原因是2025年人员减少。
其中:人员经费支出144.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出17.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算371.74万元,比2024年预算减少了72.81 万元,减少27.19%,减少的主要原因是项目减少,缩减开支。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个,
其他项目 9个,主要是残疾儿童康复救助、残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费、残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)、残疾人康复托养补贴、中央财政残疾人事业发展补助,2024年促进残疾人就业行动市级补助资金,2024年促进残疾人就业行动市级补助资金,残疾人临时救助,全省城镇重度残疾人日间照料服务项目。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出355.71万元。
2.卫生健康支出7.62万元。
3.住房保障支出10.08万元。
4.农林水支出1万元
5.其他支出158.92万元
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费 0万元,(县上统一预算,单位需要打申请)。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费 0万元,(县上统一预算,单位需要打申请)。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费14万元,较2024年预算减少2.8万元,减少的主要原因是减少人员。
七、政府采购安排情况
2025年我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
年末固定资产净值为134.47万元。无形资产11.34万元。我单位无保留车辆。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出158.92万元,较2024年预算减少6.24万元,增加0.06 %。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标12个,按规定随年度预算一并公开项目12个,公开率为100%。
2.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共12个,其中,部门(单位)整体支出 1个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目 17个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标26个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标3-6个、三级指标9-12 个不等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环县残疾人联合会
2025年2月10日
附件:1.环县残疾人联合会 2025年部门预算公开表
2.环县残疾人联合会 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,744,166.71 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,589,200.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 3,557,197.79 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 76,189.08
| ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 10000 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 100,779.84
| ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 1,589,200.00
| ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 5,333,366.71 | 支出总计 | 5,333,366.71 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 374.41 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 158.92 |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 533.34 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 533.34 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
社会保障和就业支出
| 355.72 | |||
卫生健康支出
| 7.62 | |||
住房保障支出
| 10.08 | |||
其他支出 | 158.92 | |||
农林水支出 | 1 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 371.41 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 158.92 | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 355.72 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 7.62 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 1 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 10.08 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | 158.92 | ||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 533.34 | 支 出 总 计 | 533.34 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
环县残疾人联合会 | 533.34 | 371.74 | 533.34 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 533.34 | |||
208 | 社会保障和就业支出
| 355.72 | ||
210 | 卫生健康支出
| 7.62 | ||
221 | 住房保障支出
| 10.08 | ||
229 | 其他支出 | 158.92 | ||
213 | 农林水支出 | 1 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
30101 | 2025年在职人员工资 | 1059480.00 | ||
30108 | 2025年机关事业单位养老保险 | 134373.12 | ||
30109 | 2025年机关事业单位职业年金 | 67186.56 | ||
30110 | 2025年机关事业单位医疗保险 | 54589.08 | ||
30110 | 2025年机关事业单位补充医疗保险 | 21600.00 | ||
30112 | 2025年工伤保险 | 3359.33 | ||
30112 | 2025年失业保险 | 294.00 | ||
30113 | 2025年住房公积金 | 100779.84 | ||
30304 | 2025年抚恤金 | 3240.00 | ||
30201 | 2025年公务费 | 140000.00 | ||
30229 | 2025年福利费 | 20995.80 | ||
30229 | 2025年工会经费 | 10077.98 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
…… | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
单位名称 | 环县残疾人联合会 | |||||
部门(单位)职能 | 部门(单位)职能依据【填写三定方案文件名及文号】 | 环县人民政府关于印发《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的通知(环政发2015 178 号) | ||||
部门(单位)职能 | 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。 | |||||
部门年度 | 目标1:保障镇政府正常运行,完成各项业务工作,保障民生、促进全镇经济稳步发展;目标2:围绕项目建设,突出发展农业经济、产业经济,促进城镇的经济发展; | |||||
人员情况 | 单位总人数 | 12 | ||||
人员编制数(人) | 10 | |||||
在职人员数(人) | 12 | |||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额(万元) | ||||
基本支出 | 人员经费 | 174.97 | ||||
公用经费 | 20.63 | |||||
合计 | 195.6 | |||||
项目支出 | 项目个数 | 17 | 项目总金额 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 度量 | 备注 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | = | 100 | % | |
项目支出预算执行率 | ≤ | 100 | % | |||
“三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | |||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 定性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | ||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 定性 | 健全 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 政务工作完成率 | ≤ | 100 | % | |
政务宣传质量达标率 | ≤ | 100 | % | |||
各项工作完成及时性 | 定性 | 及时 | ||||
成本控制率 | ≤ | 100 | % | |||
辖区安全责任事故发生率 | ≤ | 0 | % | |||
安全生产工作完成率 | ≤ | 100 | % | |||
部门效果目标 | 改善环境 | 定性 | 改善 | |||
提升基层工作服务水平 | 定性 | 提升 | ||||
保障群众各项民生权益 | 定性 | 保障 | ||||
促进辖区经济社会发展 | 定性 | 促进 | ||||
保障人民群众生命财产安全 | 定性 | 保障 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 定性 | 有 | |||
违法违纪情况 | 定性 | 无 | ||||
服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | 》 | 90 | |||
能力建设 | 长效管理 | 规划建设完备程度 | 定性 | 完善 | ||
人力资源建设 | ||||||
档案管理 | 档案管理规范性 | 定性 | 完善 | |||
2025年残联项目预算绩效目标表.20240430123510404.xls
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