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生效日期: 2024-01-15 废止日期:
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环县秦团庄乡卫生院 2024年部门预算公开

时间:2024-01-15 【字体:


 

 

 

环县秦团庄乡卫生院

2024年部门预算公开情况说明


 

 

 

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

环县秦团庄乡卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作方针政策;负责拟定推进卫生健康、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施;协调推进全乡医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置;制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,落实基本药物的采购、配送及使用;拟定全乡卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施;指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制,建立完善医疗服务评价和监督管理体系;负责健康教育、健康促进和信息化建设工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划,加强中医药行业发展;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置情况

环县秦团庄乡卫生院设有内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、中医门诊、放射科、化验室、B超室、公共卫生办公室、收费室、药房、住院部、治疗室、急诊科等。下设机构8个村卫生室。

我院事业编制9名。现有在职职工16名,退休职工1名(已转社保)。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算225.95万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算225.95万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入189.98万元,占84.08%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入35.97万元,占15.92%;

其他收入0万元,占0%。

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(二)支出预算

2024年支出预算225.95万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出189.98万元,占84.08%;项目支出35.97万元,占15.92% 上年结转35.97万元,占15.92%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出225.95万元,包括:社会保障和就业支出29.98万元,占13.27%、卫生健康支出181.63万元,占80.39%、住房保障支出14.34万元,占6.34%具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

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2024年基本支出189.98万元,比2023年预算减少37.65万元,下降16.54%,下降的主要原因是24年在职人员工资类支出减少。

其中:人员经费支出189.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 35.97万元,比2023年预算增加减少3.15万元,减少8.05%%,减少的主要原因是2023年度结转项目资金较少。

(三)支出功能分类说明

1.2100302-乡镇卫生院(24年在职人员工资)2024年预算数为   145.66万元,比2023年预算减少38.78万元,主要原因是24年人员工资预算减少。

2.2080505-24年机关事业单位养老保险,24年预算数19.11万元,比23年预算增加4.06万元,原因是本年度在编人员养老保险基数调整,预算增加。

3.2080506-24年机关事业单位职业年金,24年预算数9.56万元,比23年预算增加2.03万元,原因是本年度职业年金基数调整,预算增加。

4.2101102-24年事业单位医疗保险,24年预算9.93万元,比23年预算增加1.66万元,原因是本年度医疗保险基数调整,预算增加。

5.2089999-其他社会保障缴费,24年预算1.31万元,比23年预算增加0.26万元,原因是本年度保险核缴基数变动,预算增加。

6.2080899-24年抚恤金,24年预算0万元,与23年预算相比无变化。

7.2210201-24年住房公积金,24年预算14.34万元,与23年预算在增加3.05万元,原因是本年度核定基数增加,预算相应增加。

8.2100399-2023年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金,24年预算5.34万元,为上年度结转项目资金。

9.2100399-医疗服务能力提升项目,24年预算30万元,为上年度结转项目资金。

10.2100408-2023年卫生计生事业发展市级补助资金,24年预算0.63万元,为上年度结转项目资金。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元,2023年预算相比无增减变化

1. 因公出国(境)费用0万元,2023年预算相比无增减变化

2. 公务接待费0万元,2023年预算相比无增减变化

3.公务用车购置及运行维护费0万元,2023年预算相比无增减变化

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,2023年预算相比无增减变化

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,2023年预算相比无增减变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年我部门无机关运行经费财政拨款。

七、政府采购安排情况

2024年,我部门无政府采购预算总额。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为642.98万元。其中:办公用房290平方米,价值 68.05万元。我部门救护车 1 辆,价值23.8万元。单价20万元以上的设备3台,价值90.22万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2024年无非税收入

(三)重点项目情况

本部门年初预算未安排经济社会发展类项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2024年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0 个,按规定随年度预算一并公开项目0 个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目5个,占单位项目的 50 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5个,完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:财政资金支付困难,项目资金支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目5个,占本部门(单位)项目的50 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为 50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:财政资金支付困难,项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:我单位对项目资金支付进度持续推进,但是财政资金支付紧张,支付进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共 10  个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出10个,转移支付项目0 个,绩效自评覆盖率为100 %。

绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:通过建章立制、宣传动员、典型示范,我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效,切实做好以下工作。

(一)落实职能职责,形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,强化各业务科室绩效管理的职能职责,将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具,作为提高资金使用效益的重要抓手。

(二)推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前,推进全过程绩效管理。

(三)加强评价结果应用,结合最终评价结果,严格按照工作计划,合理安排预算资金使用,加强预算管理制度建设。

(四)进一步强化绩效管理公开工作,按照财政局要求,对于单位绩效自评情况随单位预算决算情况在网站进行公开。通过在“阳光下”运行,提升绩效管理工作的质量和效果,营造良好的社会氛围。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度减少部门预算项目1个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标30个;医疗服务能力提升项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标9个、三级指标0个;2023年卫生计生事业发展市级补助资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出:指本单位用于卫生健康事业的经费。

14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

 

 

环县秦团庄乡卫生院

2024年1 月15 日

 

 

 

 

附件:

环县秦团庄乡卫生院2024年预算公开附表.xlsx



附件1

表一、部门收支总体情况表

 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

189.98

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

29.99

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

181.62



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

14.34



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






189.98

本 年 支 出 合 计

225.95

上年结转结余

35.97

年终结转结余






     

225.95

     

225.95

                                                                                 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二、部门收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

189.98

    经费拨款

189.98

    行政事业性收费收入


        本年收入合计

189.98

十、上年结转

0.00

    财政性资金结转

0.00

        一般公共预算收入结转

0.00

十一、上年结余


    财政性资金结余


        一般公共预算收入结余

35.97

        政府性基金预算收入结余


        国有资本经营收入结余

0.00

    非财政性资金结余

0.00

        收入合计

225.95

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。




表三、部门总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

225.95

189.98

35.97


一般公共服务支出





  财政事务





    行政运行





    一般行政管理事务





    信息化建设





    事业运行





    其他财政事务支出





社会保障和就业支出

29.98

29.98



财政对其它社会保险基金的补助

1.31

1.31



    工伤、失业保险

1.31

1.31



行政事业养老支出

28.67

28.67



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.11

19.11



    机关事业单位职业年金支出

9.56

9.56



  抚恤





    死亡抚恤





  其他社会保障和就业支出





    其他社会保障和就业支出





卫生健康支出

181.63

145.66

35.97


  行政事业单位医疗

9.93

9.93



    行政单位医疗

9.93

9.93



    生育保险





  乡镇卫生院

171.70

135.73

35.97


    在职人员工资

135.73

135.73



    个人取暖费





    其他公共卫生支出

35.97


35.97


城乡社区支出





农林水支出





  农林水支出





    其他节能环保支出





住房保障支出

14.34

14.34



  住房改革支出

14.34

14.34



    住房公积金

14.34

14.34



备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

225.95

一、本年支出

225.95

(一)一般公共预算财政拨款

225.95

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

29.98



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

181.63



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

14.34



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出






           

225.95

           

225.95

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五、财政拨款支出表

                                                                                                 单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

225.95

225.95

189.98

35.97







甘肃省庆阳市环县

225.95

225.95

189.98

35.97







环县秦团庄乡卫生院卫生院

225.95

225.95

189.98

35.97







备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 



表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

225.95

189.98

35.97

201

一般公共服务支出




 20129

群众团体事务




    2012999

  其他群众团体事务支出




208

社会保障和就业支出

29.98

29.98


20827

财政对其它社会保险基金的补助

1.31

1.31


    2082703

  工伤、失业保险

1.31

1.31


20805

行政事业养老支出

28.67

28.67


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.11

19.11


    2080506

    机关事业单位职业年金支出

9.56

9.56


20808

抚恤




    2080899

  其他优抚支出




210

卫生健康支出

181.63

145.66

35.97

    2100302

  乡镇卫生院  

181.63

145.66

35.97

    210030299

  其他基层医疗卫生机构支出

35.34

0.00

35.34

    2100408

  基本公共卫生服务



0.63

    2100409

  重大公共卫生服务




    2100410

  突发事件支出




    2100601

  中医(民族医)药专项




    2100799

  其他计划生育事务支出




  21012

  行政事业单位医疗

9.93

9.93


    2101201

    行政单位医疗

9.93

9.93


213

农林水支出




 21305

 扶贫




  2130501

  扶贫工作运行




221

  住房改革支出

14.34

14.34


  22102

  住房改革支出

14.34

14.34


    2210201

    住房公积金

14.34

14.34


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

189.98

189.98


301

工资福利支出

189.98

189.98


  30101

  在职人员工资

135.73

135.73


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.11

19.11


  30109

  机关事业单位职业年金支出

9.56

9.56


30110

  机关事业单位基本医疗保险

9.93

9.93


30112

  机关事业单位生育、工伤、失业保险

1.31

1.31


  30102

  个人取暖费




  30113

  住房公积金

14.34

14.34


302

商品和服务支出




  30201

  办公费




  30202

  印刷费




  30205

  水费




  30206

  电费




  30207

  邮电费




  30211

  差旅费




  30213

  维修(护)费




  30216

  培训费




  30226

 劳务费




  30226

 救护车司机报酬




  30228

  工会经费




  30229

  福利费




303

对个人和家庭的补助




  30301

离退休人员工资




  30304

  抚恤金




备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、

培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计








甘肃省庆阳市环县








环县秦团庄乡卫生院








































注:2024年本部门预算无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况预算支出,本表为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




1

办公费




2

印刷费




3

水费




4

电费




5

邮电费




6

取暖费




7

物业管理费




8

差旅费




9

维修(护)费




10

培训费




11

劳务费




12

福利费




13

工会经费




备注:2024年本部门预算无一般公共预算机关运行经费预算支出,本表为空表。


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

       

预算数



备注:2024年本部门预算无政府性基金预算支出,本表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

环县卫生健康局

1

2

3

4

           环县秦团庄乡卫生院





备注:2024年本部门无部门管理转移支付支出。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:2024年本部门无国有资本经营预算支出。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2024年度)

 单位名称

环县秦团庄乡卫生院

  联系人

王秉云

联系电话

1523870715

 单位职能

依据

关于下达2024年部门预算控制额度(一下)及确认部门预算项目(二上)的通知  环卫发〔2023〕212号文件

  职能概述

主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;负责推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施;协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置;制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援;组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施;拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施;指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制,建立完善医疗服务评价和监督管理体系;组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制;负责全乡卫生和计划生育依法行政工作,完善综合监督执法体系,规范执法体系,规范执法监督行为,组织查处重大违法违规行为;负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划,加强中医药行业监管;承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益等。


近三年单位职能是
否出现过重大变化

变化内容

单位基本信息

直属单位包括


内设职能部门

环县秦团庄乡卫生院设有中、西医门诊、外科门诊、妇科门诊、病房、妇查室、预防接种门诊、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、中西药房、治疗室、化验室、B超室、心电图室、放射室、财务室、医保办、办公室等科室

编制人员数

   实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

9

15


9

6

单位基本制度建
     设情况

财务管理  预算管理  财政专项资金管理  重点工作管理  资产管理  人力资源管理  政府采购管理  
同管理  工程建设管理  档案管理

  上年预算情况

       (万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

266.75

320.77

320.77

1.00

0.00

  当年预算构成

      (万元)

 单位收入预算

 单位支出预算

  上级财政拨款


人员经费

189.98

  本级财政安排

225.95

公用经费


其他资金


项目经费

35.97

  收入预算合计

225.95

支出预算合计

225.95

其他需要说明的
       问题


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

项目支出预算执行率

<=100

基本支出预算执行率

<=100

财务管理

资金使用规范性

规范

财务管理制度健全性

健全

采购管理

政府采购规范性

规范

自行采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

 履职效果

    部门履职目标

部门整体支出绩效评价数量

=1家

各项财政工作质量

符合相关规定及要求

保障工资福利支出人员

15人

保障退休人员医疗保险人数

1人

单位日常公用经费支出规范性

规范

单位党的建设

规范

廉政教育

规范

成本控制情况

定额标准内

各项财政工作开展及时性

及时

其他公共卫生工作开展及时性

及时

    部门效果目标

持续提升职工的生活水平,促进职工工作积极性

持续提升

保障单位日常办公及生活的正常运转,提高业务人员办公效率

保障

理论学习

及时

及时做好基层卫生服务,组织医疗卫生,防疫,妇幼保健,慢病管理等基本公共卫生工作。

及时全面

做好突发公共卫生事件的上报,处理

及时有效

单位医疗服务水平持续提高,运行稳定。

持续提高

   服务对象满意度

患者满意度

较上年提高

在职人员满意度

较上年提高

社会影响

社会公共服务能提升,公共服务水平提升情况

显著提高

违规发生数

0次

     能力建设

长效管理

管理机制完备性

健全

公共医疗卫生服务能力持续提升

持续提升

     档案管理

档案管理机制完备性

  健全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

医疗服务能力提升项目

项目属性

       新增项目□                  延续项目

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