索引号: | cz-2019-00248 | 发布机构: | 环县人民医院 |
生效日期: | 2019-02-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社保股 |
环县人民医院2019年部门预算公开
2019年2月15日
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
我院认真落实党的群众路线教育实践活动各项整改任务,坚持公益性质的办院方针,推进医改相关工作落实,加快医院发展步伐,不断提高技术水平,严肃治理过度医疗行为,全面提升医疗服务质量。先后被甘肃省卫生厅命名为“文明院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医疗机构”;被庆阳市委、市政府评为“医疗工作先进单位”等荣誉称号。
二、机构设置
(一)机关内设机构
妇产科、外科、骨科、心血管内科、神经内科、儿科、传染科、中医科、急诊科、手术室、介入手术室、ICU、NICU、老年病科、消化中心、妇产科门诊、外科门诊、骨科门诊、内科门诊、潘长科门诊、儿科门诊、妇科专家门诊、中医门诊、内科专家门诊、口腔科门诊、疼痛门诊、胃镜、病理科、心电图、脑电图、CT室、核磁、康复理疗、阴道镜、膀胱镜、结肠镜、办公室、医务科、统计室、病案室、公共卫生科、防保科、财务科、门诊收费、住院收费、农合办公室、体检、后勤科、保管、电工、锅炉房、设备科、宫腔镜、导医、信息科、煎药房、大唐门诊、皮肤科等科室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2019年部门收支汇总情况。
(一)收入预算
2019年预算收入3,025.31万元,比2018年预算增加797.98万元,上升35.83%,上升的主要原因是事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。包括:
一般公共预算财政拨款收入3,025.31万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入363.60万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2019年支出预算3,025.31万元,比2018年预算增加797.98万元,上升35.83%,上升的主要原因是事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。包括:
1.社会保障和就业支出29.08万元。
2.医疗卫生支出2,996.23万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出3,025.31万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2019年基本支出2,775.31万元,比2018年预算增加547.98万元,增长24.60%,增长的主要原因是:事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。
(二)项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预250.00万元,比2018年预算增加250万元,上升100 %,上升的主要原因是:医疗服务能力建设补助资金。
五、部门一般性支出情况
(一)公务接待费无预算
(二)公务用车购置及运行维护费公务接待费无预算
(三)培训费公务接待费无预算
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。
(二)非税收入情况
2019年本部门涉及非税收入,2019年计划征收13,690.30万元。
(三)政府采购情况
2019年预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为19,530.29万元。其中:办公用房42,744.50平方米,价值 6,200.94万元。部门及所属预算单位共有公务用车8 辆,价值87.89万元。单价20万元以上的设备价7,152.23万元。
七、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指医院用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业:指医院用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指医院用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
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