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索引号: cz-2020-00097 发布机构:  环县毛井中心卫生院
生效日期: 2020-06-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 社保股

 环县毛井中心卫生院2020年部门预算公开

时间:2020-06-10 【字体:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

 一、部门职责

 环县毛井中心卫生院主要职能是:1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

环县毛井中心卫生院内设内科、外科、中医科、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、化验室、公共卫生办公室等科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算444.13万元元,其中:

1.一般公共预算收入290.18万元,比2019年预算277.39万元,增加12.79万元,上升4.4%,上升的主要原因是单位人员职称结构变化,在职人员调资,人员工资增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入290.18万元,政府性基金预算收入0万元。

2.当年事业收入90万元,比2019年预算60万元增加30万元,比上年增加33.3%,增加的主要原因是实行住院一站式结报,住院病人增加。

3.上年结转和结余63.95万元。

(二)支出预算

 2020年支出预算444.13万元,当年财政拨款预算290.18万元,比2019年预算增加12.79万万元,上升4.4%,上升的主要原因是单位人员职称结构变化,在职人员调资,人员工资增加。

当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出37.72万元。

2.医疗卫生支出388.87万元。

3.住房保障支出17.54万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出290.18万元,具体安排情况如下:  

(一)基本支出

2020年基本支出 290.18万元元,比2019年预算增加12.79万元,上升4.4% ,上升的主要原因是单位人员职称结构变化,在职人员调资,人员工资增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,与2019年预算相比无增减变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

1.因公出国(境)费用0元,比2019年预算增加0元,增长0%,增长的主要原因是2019年预算由省财政厅集中审批和核销,2020年出国经费由各部门按预算批复核销。

2.公务接待费0元,比2019年预算减少0元,下降0%,下降的主要原因是缩减预决算差距,严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费0元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元),比2019年预算减少0元,下降0%,下降的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

4.培训费0元,比2019年预算减少0元,下降0%,下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,切实压减经费支出。

5.会议费0元,与上年持平。

6.机构运行经费 0元,比2019年预算减少0元,下降0%,下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出

(二)非税收入

2020年我单位无非税收入。

(三)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为106.46万元。其中:办公用房585平方米,价值 29.25万元。业务用房501平方米,价值25.05万元,急救车1辆,价值12.30万元。通用设备价值15.32万元,专用设备价值21.56万元,家具、用具、装具价值2.98万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指本单位用于卫生健康事业的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


     附件:毛井中心卫生院2020年预算公开表

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