索引号: | cz-2019-00060 | 发布机构: | 环县文化馆 |
生效日期: | 2019-02-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 教科文股 |
环县文化馆2019部门预算公开
2019年2月15日
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
文化馆作为政府职能部门,处于群文建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。负责全县文化宣传的业务指导,配合县委、县政府的中心工作,积极开展文化宣传活动。
主要负责编制年度文化工作发展规划、目标、计划,上报各种统计报表及总结;指导基层文化工作,开展各种群众文化活动,培训基层文化骨干;组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品,参加省、市级文化艺术展;举办各种文化艺术培训班,培养文化艺术后备人才;负责全县非遗保护和管理工作;承办或协办县级以上大型文艺演出活动。
二、机构设置
截止2018年年末,我单位只有“环县文化馆”一个编制机构。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2019年预算收入612.56万元,比2018年预算217.59万元增加394.97万元,增加181.52%。
增加的主要原因是:
1、今年财政负担的社保经费纳入预算;
2、项目预算增加。
(二)支出预算
2019年支出预算612.56万元,比2018年预算217.59万元增加394.97万元,增加181.52%,包括:
1.一般公共服务支出:1.14万元;
2.社会保障和就业支出:18.43万元;
3.文化体育与传媒支出:585.59万元;
4.住房保障支出:7.40万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出579.28万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2019年基本支出152.28万元,比2018年预算134.62万元增加17.66万元,增长13.11%,增长的主要原因是:医疗保险、生育保险纳入本年度预算以及人员正常调资。
(二)项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预427万元,比2018年预算12万元增加了415万元,增加3458.33 %,增加的主要原因是:
1.去年年初预算只有县级财政拨款项目,没有省市专项;
2.去年的民俗文化风情线经费没有预算,是通过盘活资金解决的;
3.去年实施的桥梁亮化工程没有预算,今年列入预算。
五、部门一般性支出情况
(一)因公出国(境)费用为0;
(二)公务接待费为0;
(三)培训费20万元,较2018年增加20万元,增长100%,主要原因是今年增加了文化艺术宣传培训经费;
(五)会议费为0;
(六)车辆运行维护费4万元,与上年一致。
(七)公务费11万元,比去年增加2万元,增加22.22%,原因是去年标准为人均0.75万元,今年提至人均1万元。
六、其他重要事项情况说明
2018年底,全馆资产总额为178.45万元,其中:流动资产17.08万元,固定资产161.37万元。有公务用车2辆,价值27.50万元。
七、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指本部门用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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