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索引号: czj-2025-00162 发布机构:
生效日期: 2025-09-08 废止日期:
文 号: 所属主题: 行财股

中共环县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

时间:2025-09-08 【字体:

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委编办为县委机构编制委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作,作为县委工作机关,归口县委组织部管理。贯彻执行机构改革、行业管理体制改革和事业单位改革的方针、政策。承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作;负责全县党政群机关和事业单位的机构编制管理工作;负责机构编制监督检查工作;审核县直机关、事业单位进人控编审核审批手续;承担全县机构编制实名制管理系统和统计工作;承担机关、事业单位工资统发中的编制、人员审核工作;负责全县事业单位的登记管理工作,指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作。

二、机构设置

县委编办内设职能股室4个,即:综合股、机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理局。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

249.25

一、一般公共服务支出

31

123.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

100.03


9


九、卫生健康支出

39

9.89


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

2.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

13.65


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

249.25

本年支出合计

57

249.25

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

249.25

总计

60

249.25

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

249.25

249.25







201

一般公共服务支出

123.68

123.68







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

123.68

123.68







2013101

行政运行

123.68

123.68







208

社会保障和就业支出

100.03

100.03







20801

人力资源和社会保障管理事务

73.68

73.68







2080101

行政运行

73.68

73.68







20805

行政事业单位养老支出

26.11

26.11







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.86

5.86







20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25







2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25







210

卫生健康支出

9.89

9.89







21011

行政事业单位医疗

9.89

9.89







2101101

行政单位医疗

9.89

9.89







213

农林水支出

2.00

2.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00

2.00







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00

2.00







221

住房保障支出

13.65

13.65







22102

住房改革支出

13.65

13.65







2210201

住房公积金

13.65

13.65







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表

公开03表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

249.25

247.25

2.00





201

一般公共服务支出

123.68

123.68






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

123.68

123.68






2013101

行政运行

123.68

123.68






208

社会保障和就业支出

100.03

100.03






20801

人力资源和社会保障管理事务

73.68

73.68






2080101

行政运行

73.68

73.68






20805

行政事业单位养老支出

26.11

26.11






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.86

5.86






20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25






2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25






210

卫生健康支出

9.89

9.89






21011

行政事业单位医疗

9.89

9.89






2101101

行政单位医疗

9.89

9.89






213

农林水支出

2.00


2.00





21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00


2.00





2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00


2.00





221

住房保障支出

13.65

13.65






22102

住房改革支出

13.65

13.65






2210201

住房公积金

13.65

13.65






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

249.25

一、一般公共服务支出

33

123.68

123.68




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

100.03

100.03





9


九、卫生健康支出

41

9.89

9.89





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44

2.00

2.00





13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

13.65

13.65





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

249.25

本年支出合计

59

249.25

249.25




年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

249.25

总计

64

249.25

249.25




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

249.25

247.25

2.00


201

一般公共服务支出

123.68

123.68



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

123.68

123.68



2013101

行政运行

123.68

123.68



208

社会保障和就业支出

100.03

100.03



20801

人力资源和社会保障管理事务

73.68

73.68



2080101

行政运行

73.68

73.68



20805

行政事业单位养老支出

26.11

26.11



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.86

5.86



20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25



2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25



210

卫生健康支出

9.89

9.89



21011

行政事业单位医疗

9.89

9.89



2101101

行政单位医疗

9.89

9.89



213

农林水支出

2.00


2.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00


2.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00


2.00


221

住房保障支出

13.65

13.65



22102

住房改革支出

13.65

13.65



2210201

住房公积金

13.65

13.65



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

224.51

302

商品和服务支出

22.75

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

78.23

30201

  办公费

11.03

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

58.95

30202

  印刷费

1.79

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

37.44

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.08

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.25

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

5.86

30207

  邮电费

2.93

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

9.89

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.25

30211

  差旅费

2.17

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

13.65

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.54

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

3.22

39909

  经常性赠与

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

224.51

公用经费合计

22.75


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出


科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共环县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为249.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.43万元,下降9.92%,主要原因是项目支出压减。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计249.25万元,其中:财政拨款收入249.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计249.25万元,其中:基本支出247.25万元,占99.20%;项目支出2.00万元,占0.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为249.25万元。与年相比,各减少27.43万元,下降9.92%。主要原因是项目支出压减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.25万元,较上年决算数减少27.43万元,下降9.92%。主要原因是项目支出压减

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出123.68万元,占49.62%;社会保障和就业支出100.03万元,占40.13%;卫生健康支出9.89万元,占3.97%;农林水支出2.00万元,占0.80%;住房保障支出13.65万元,占5.48%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.25万元,支出决算为249.25万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为123.68万元,支出决算为123.68万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为100.03万元,支出决算为100.03万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为9.89万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为13.65万元,支出决算为13.65万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.25万元。其中:

人员经费224.51万元,较上年决算数减少3.27万元,下降1.43%,主要原因是人员支出压减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费22.75万元,较上年决算数增加3.78万元,增长19.91%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算事项

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营事项

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县委工作部门,财政未保障我单位“三公”经费。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出22.75万元,机关运行经费主要用于保障单位正常运行,包括通信费、干部职工体检等。机关运行经费较上年决算数增加3.78万元,增长19.91%,主要原因是本年度公用经费标准增加

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.8%。组织对“县直单位驻村干部补助经费”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看,从自评情况来看,我单位预算编制合理,支出高效规范,确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分98分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映县直单位驻村干部补助经费等1个项目绩效自评结果。

1.“县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保障了驻村工作顺利开展。

三、部门重点绩效评价结果

    从自评情况来看,我单位预算编制合理,支出高效规范,确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分96.46分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共环县委机构编制委员会办公室.pdf

中共环县委机构编制委员会办公室2024年绩效项目自评报告.pdf

中共环县委机构编制委员会办公室2024年部门及项目绩效目标表.pdf


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