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索引号: czj-2023-00415 发布机构: 环县县委直属机关工委
生效日期: 2023-09-05 废止日期:
文 号: 所属主题: 行财股

环县县委直属机关工委2022年度部门决算公开

时间:2023-09-05 【字体:


环县县委直属机关工委2022年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

环县委直属机关工委是县委的工作机关,负责领导县直机关和部分市直属单位党的工作。

二、机构设置

环县委直属机关工委机构数共计1个,没有下设机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门无政府性基金预算财政拨款,故表为空表)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门无国有资本经营预算财政拨款,故表为空表)。

九、财政拨款三公经费支出决算表(本部门无财政拨款“三公”经费支出,故表九为空表)。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为191.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.91万元,增长41.26%,主要原因是2022年度项目经费收入、支出均增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计191.43万元,其中:财政拨款收入191.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计191.43万元,其中:基本支出86.94万元,占45.42%;项目支出104.49万元,占54.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为191.43万元。与年相比,各增加55.91万元,增长41.26%。主要原因是2022年度财政拨款项目经费收入、支出均增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出191.43万元,较上年决算数增加55.91万元,增长41.26%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款项目经费支出增加

1.一般公共服务支出年初预算数为203.56万元,支出决算为180.37万元,完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。  

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为12.65万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的54.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年调出2人,社会保障和就业支出减少

9.卫生健康支出年初预算数为4.35万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的72.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年调出2人,卫生健康支出减少

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。完成年初预算的%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.94万元。其中:

人员经费78.07万元,较上年决算数减少4.93万元,下降5.93%,主要原因是本年调出2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险费等

公用经费8.86万元,较上年决算数增加0.5万元,增长6.05%,主要原因是本年办公经费增加。公用经费用途办公费、印刷费、劳务费、邮电费等。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.51万元,增长6.1%,主要原因是办公经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少12.54万元,下降100.0%,主要原因是本年未组织县直各党组织书记及党务工作者外出开展培训。

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年无变化。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2,二级项目0,共涉及资金98.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度机关党建工作经费”“2021年度机关党建工作经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出98.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映2022年度机关党建工作经费”“2021年度机关党建工作经费2个项目绩效自评结果。

2021年度机关党建工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.36万元,执行数为0.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:指导县直机关各党支部提升党建工作水平未发现主要问题。

2022年度机关党建工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为98万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:用于县直各级党组织开展党员的教育培训、各项党建主题活动、开展党内表彰、慰问补助生活困难党员、修缮及新建、维修党组织活动场所等。通过这些工作的开展促使全县党员干部思想素质得到进一步提升,党组织宣传、凝聚、服务党员群众的能力明显增强,为推进全县经济社会发展提供组织保障。发现的主要问题及原因:个别经费未能及时支付。下一步改进措施:督促县直各党组织进一步加强机关党建工作,提升党建工作水平

(三)部门绩效评价结果

在资金使用方面,严格制定和执行了财务管理核算制度,资金使用规范,相关资料齐全,成本控制有效,无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面,建立了相关制度,提高了工作人员的监管水平,保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后,有效提升了全县党政干部履职尽责能力、开拓了工作思路和眼界。

经过对2022机关党建工作经费安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价,本专项资金项目综合得分为100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关工委2022年决算公开数据(1).xls

机关工委2022年项目绩效目标表(1).xls


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