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索引号: cz-2019-00402 发布机构: 环县融媒体中心
生效日期: 2019-08-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 教科文股

2018年环县融媒体中心决算公开

时间:2019-08-28 【字体:

2018环县融媒体中心部门决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责

环县融媒体中心全面贯彻落实党中央、省市委、县委县政关于融媒体工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是:1)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。(2)围绕县委、县政府的重大决策、中心工作各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传;关注民生民情,加强舆论正面引导;负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。(3)全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务,为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务;承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上、更新和维护工作。(4)建设高素质的融媒体队伍,研究、制定人才培训和培养计划,有计划、多层次地培养各种专业人才;按照全媒体事业发展的需要,做好高层次人才的引进工作。(5)开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目,拍摄制作宣传、推荐环县的视听节目,全面向社会各界展现环县日新月异的变化;探索舆论宣传、媒体资产管理新机制,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传的引导力和服务性。(6)协助配合上级媒体和新闻单位到环县采访,加大对外宣传力度,不断提升县的影响力和美誉度。(7)组织全中心干部职工开展好思想、政治、道德、法制和廉政建设工作。(8完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

环县融媒体中心6个部室:有办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、节目制作部、技术运维部。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表)。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计748.4万元,支出总计678.44万元。与2017年决算数相比,收入增加-47.88万元,增长-6.01%,支出增加134.61万元,增长24.75%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少、上年未完成项目本年度完成并支付资金

本部门2018年度收入合计504.46万元,其中:财政拨款收入502.46万元,占99.6%;其他收入2万元,占0.4%。

本部门2018年度支出合计678.44万元,其中:基本支出393.66万元,占58.02%;项目支出284.78万元,占41.98%。

本部门2018年度年末结转和结余69.97万元,较上年增加-182.48万元,主要原因是完成上年项目并支付资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计502.46万元,较上年决算数增加-190.89万元,增长-27.53%。主要原因是:本年项目安排少。较年初预算数增加-39.25万元,增长-7.25%。主要原因是:一般公共预算财政拨款开支人数减少、项目资金安排少。

本部门2018年度财政拨款支出合计640.7万元,较上年决算数增加100.58万元,增长18.62%。主要原因是:上年未完成项目本年完成并支付资金。较年初预算数增加-108.22万元,增长-14.45%。主要原因是:一般公共预算财政拨款开支人数减少、有未完成项目资金

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.81万元,占0.13%,较年初预算数增加-0.31万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少;文化体育与传媒支出611.18万元,占95.39%,较年初预算数增加-76.8万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少、财政盘活收回历年结转停止实施的项目资金。社会保障与就业支出6.14万元,占0.96%,较年初预算数增加-31.11万元,主要原因是2018年以前退休人员工资移交社保;住房保障支出22.57万元,占3.52%,较年初预算数增加0万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出393.66万元。其中:人员经费230.39万元,较上年增加-31.41万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费163.27万元,较上年增加65.65万元,主要原因是扶贫任务重下乡次数增多,由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。2018年基本收入455.61,万元,较上年增加95.03万元,主要原因是主要原因是人员工资增长和扶贫下乡费用增加。基本支出393.66万元,较上年增加34.23万元,主要原因是人员工资增长和扶贫下乡费用增加年基本支出结转61.95万元,年末结转(余)69.97万元。基本支出393.66万元,比当年预算373.36增加了20.3万元,增长5.44%;主要原因是追加了县聘人员工资

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.00万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0.万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、重要会议及日常采访、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1车均维护费4.00万元;国内公务接待0批次,0人。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出238.34万元,机关运行经费主要用于开支县聘人员工资、办公费、印刷费、水电费、租赁费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年增加97.71万元,增长42.92%,主要原因是县聘人员增加工资增长和扶贫工作相关费用增加

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日, 本部门固定资产数958.48万其中:办公及业务用房1,443.52平方米,价值126.71万元;新闻采访用车1辆17.98万;设备、办公家俱用具等813.79万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元

(四)预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个,未开展预算绩效管理。

(五)政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(七)社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

(八)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件:2018年环县融媒体中心决算公开表.rar


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